0000700029 |
Orange 2022/271 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
140,14 € |
03.04.2022 |
|
14.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700020 |
Poštovné Február |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
727,55 € |
10.03.2022 |
|
14.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700032 |
GDPR |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
84,00 € |
06.04.2022 |
|
20.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700037 |
KK Enersol |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SOŠ elektronická |
17055385 |
|
685,00 € |
30.03.2022 |
|
26.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700035 |
KK Olympiády SJL |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Angely Merici |
00588032 |
|
430,26 € |
07.03.2022 |
|
26.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700036 |
KK Olympiády vo fran. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Angely Merici |
00588032 |
|
559,33 € |
07.03.2022 |
|
26.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700038 |
KK Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
128,54 € |
04.04.2022 |
|
26.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700033 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 040,58 € |
11.04.2022 |
|
26.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700039 |
Pekná maďarská reč |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZŠ Zoltána Kodalya s VJM |
36086789 |
|
448,53 € |
12.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700030 |
Stravné |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 291,95 € |
31.03.2022 |
|
29.04.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700054 |
OK Biologickej olymp. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
157,54 € |
22.04.2022 |
|
03.05.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700062 |
Šaliansky Maťko |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
36081078 |
|
283,28 € |
14.04.2022 |
|
03.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700063 |
OK Biologickej olymp. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času DS |
42299080 |
|
196,50 € |
21.04.2022 |
|
03.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700064 |
OK Matematickej olymp. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času DS |
42299080 |
|
706,91 € |
12.04.2022 |
|
03.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700040 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
19.04.2022 |
|
03.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700057 |
OK Matematickej olymp. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
249,08 € |
20.04.2022 |
|
04.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700034 |
telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 150,25 € |
05.04.2022 |
|
05.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700060 |
KK súťaže podľa zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SOŠ chemická |
17053811 |
|
8 800,00 € |
21.04.2022 |
|
09.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700056 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
28,00 € |
26.04.2022 |
|
10.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700068 |
OK geografickej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
799,96 € |
08.03.2022 |
|
11.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |