Faktúra č. 0000700030

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
  • IČO: 54130531
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000700030
  • Popis fakturovaného plnenia: Stravné
  • Dátum doručenia: 31.03.2022
  • Celková hodnota s DPH: 1 291,95 €
  • Identifikácia objednávky: 0000700011
  • Dátum zverejnenia: 23.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000700011 Stravné - apríl Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 318,05 € 31.03.2022 01.04.2022 04.04.2022 Ing. Edita Antalová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700204 Stravné Október 2022 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 945,35 € 30.09.2022 28.10.2022 09.11.2022 Faktúra
Tlačiť