Faktúra č. 0000700032
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
- IČO: 54130531
Zmluvný partner
- Názov: PROEKO, s.r.o.
- IČO: 35900831
- Adresa: Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000700032
- Popis fakturovaného plnenia: GDPR
- Dátum doručenia: 06.04.2022
- Celková hodnota s DPH: 84,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000700013
- Dátum zverejnenia: 29.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000700221 | Výmena pneumatík | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | ALDY Trnava, a.s. | 36229971 | 57,96 € | 09.11.2022 | 23.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra |