0000700056 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
28,00 € |
26.04.2022 |
|
10.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700040 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
19.04.2022 |
|
03.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700016 |
Zabezpečenie vstupného školenia BOZP a PO a referentskej skúšky vodiča. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
28,00 € |
14.04.2022 |
19.04.2022 |
|
22.04.2022 |
Ing. Edita Antalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700011 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
596,00 € |
25.02.2022 |
|
11.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700006 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
596,00 € |
03.01.2022 |
07.02.2022 |
|
11.03.2022 |
Ing. Edita Antalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700107 |
KK olympiád |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
51279177 |
|
959,40 € |
17.06.2022 |
|
01.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700271 |
Výmena klimatizácií |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Regiochlad |
50712721 |
|
2 866,82 € |
10.12.2022 |
|
14.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700040 |
Výmena klimatizačných jednotiek v kanceláriách č. 320 a 325 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Regiochlad |
50712721 |
|
2 866,82 € |
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
06.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700255 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
143,62 € |
02.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700212 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,98 € |
03.11.2022 |
|
16.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700206 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
04.10.2022 |
|
18.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700191 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.09.2022 |
|
16.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700176 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.08.2022 |
|
16.08.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700133 |
2022/49:6 O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
142,86 € |
03.07.2022 |
|
15.07.2022 |
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700093 |
Mobilné telefóny O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
07.06.2022 |
|
21.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700027 |
Kancelársky papier A4 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
1 396,50 € |
30.03.2022 |
|
13.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700010 |
Kancelársky papier A4 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
1 396,50 € |
22.03.2022 |
29.03.2022 |
|
04.04.2022 |
Ing. Edita Antalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700148 |
Celoslovenské kolo súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. |
45739935 |
|
3 000,00 € |
21.06.2022 |
|
03.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700071 |
OK chemickej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Súkromné gymnázium s VJM DS |
45014906 |
|
462,40 € |
26.04.2022 |
|
20.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700308 |
Kancelárske potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
8 893,50 € |
22.12.2022 |
|
27.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |