Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000700056 BOZP a PO Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 28,00 € 26.04.2022 10.05.2022 23.05.2022 Faktúra
0000700040 BOZP a PO Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 150,00 € 19.04.2022 03.05.2022 23.05.2022 Faktúra
0000700016 Zabezpečenie vstupného školenia BOZP a PO a referentskej skúšky vodiča. Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 28,00 € 14.04.2022 19.04.2022 22.04.2022 Ing. Edita Antalová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700011 BOZP a PO Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 596,00 € 25.02.2022 11.03.2022 16.03.2022 Faktúra
0000700006 BOZP a PO Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 596,00 € 03.01.2022 07.02.2022 11.03.2022 Ing. Edita Antalová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700107 KK olympiád Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Spojená škola 51279177 959,40 € 17.06.2022 01.07.2022 06.07.2022 Faktúra
0000700271 Výmena klimatizácií Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Regiochlad 50712721 2 866,82 € 10.12.2022 14.12.2022 19.12.2022 Faktúra
0000700040 Výmena klimatizačných jednotiek v kanceláriách č. 320 a 325 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Regiochlad 50712721 2 866,82 € 02.12.2022 09.12.2022 06.12.2022 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700255 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 143,62 € 02.12.2022 16.12.2022 19.12.2022 Faktúra
0000700212 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,98 € 03.11.2022 16.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000700206 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 04.10.2022 18.10.2022 21.10.2022 Faktúra
0000700191 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.09.2022 16.09.2022 27.09.2022 Faktúra
0000700176 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.08.2022 16.08.2022 18.08.2022 Faktúra
0000700133 2022/49:6 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 142,86 € 03.07.2022 15.07.2022 30.07.2022 Faktúra
0000700093 Mobilné telefóny O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 07.06.2022 21.06.2022 06.07.2022 Faktúra
0000700027 Kancelársky papier A4 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 LH SYSTEMS, s.r.o. 46467343 1 396,50 € 30.03.2022 13.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000700010 Kancelársky papier A4 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 LH SYSTEMS, s.r.o. 46467343 1 396,50 € 22.03.2022 29.03.2022 04.04.2022 Ing. Edita Antalová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700148 Celoslovenské kolo súťaže Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. 45739935 3 000,00 € 21.06.2022 03.08.2022 05.08.2022 Faktúra
0000700071 OK chemickej olympiády Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Súkromné gymnázium s VJM DS 45014906 462,40 € 26.04.2022 20.06.2022 06.07.2022 Faktúra
0000700308 Kancelárske potreby Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ST - Trade s.r.o 44883471 8 893,50 € 22.12.2022 27.12.2022 11.01.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »