Faktúra č. 0000700027

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
  • IČO: 54130531
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000700027
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky papier A4
  • Dátum doručenia: 30.03.2022
  • Celková hodnota s DPH: 1 396,50 €
  • Identifikácia objednávky: 0000700010
  • Dátum zverejnenia: 29.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000700010 Kancelársky papier A4 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 LH SYSTEMS, s.r.o. 46467343 1 396,50 € 22.03.2022 29.03.2022 04.04.2022 Ing. Edita Antalová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700175 Stravné August 2022 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 701,81 € 01.08.2022 31.08.2022 27.09.2022 Faktúra
Tlačiť