0000700001 |
PZP SMV oktavia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
135,73 € |
12.01.2023 |
|
31.12.2023 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000700005 |
PZP SMV superb |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
181,35 € |
12.01.2023 |
|
12.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700004 |
PZP SMV fabia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
103,45 € |
12.01.2023 |
|
12.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700003 |
PZP SMV octavia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
135,73 € |
12.01.2023 |
|
12.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700136 |
Olympiáda zo SJL |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Angely Merici |
00588032 |
|
430,52 € |
13.03.2023 |
|
30.05.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700053 |
OK Anglický jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607312 |
|
359,85 € |
27.02.2023 |
|
31.03.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700052 |
OK Nemecký jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607312 |
|
299,11 € |
27.02.2023 |
|
31.03.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700026 |
KK Technickej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Stredná odborná škola technická |
00891568 |
|
420,31 € |
08.02.2023 |
|
22.02.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700377 |
Technická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SOŠ technická |
00891649 |
|
310,00 € |
29.11.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700367 |
Pohovka |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Kambing Trade s.r.o. |
09877100 |
|
666,00 € |
30.11.2023 |
|
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700090 |
Nákup pohoviek |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Kambing Trade s.r.o. |
09877100 |
|
666,00 € |
07.11.2023 |
27.11.2023 |
|
29.11.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700066 |
KK Pekná maďarská reč |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským |
17050103 |
|
474,70 € |
08.03.2023 |
|
12.04.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700400 |
Technická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA |
17055237 |
|
298,94 € |
08.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700369 |
Zenit v elektronike |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Stredná odborná škola elektrotech |
17055385 |
|
670,00 € |
01.12.2023 |
|
21.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700077 |
KK Enersol Sk |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Stredná odborná škola elektrotech |
17055385 |
|
700,00 € |
09.03.2023 |
|
12.04.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700374 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
01.12.2023 |
|
15.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700337 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
03.11.2023 |
|
16.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700322 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
04.10.2023 |
|
18.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700302 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
07.09.2023 |
|
21.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700292 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
01.08.2023 |
|
15.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |