0000700348 |
Počítače Lenovo |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 920,49 € |
20.11.2023 |
|
04.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700349 |
PC tablet, myš, switch |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 577,74 € |
20.11.2023 |
|
04.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700092 |
Nákup notebooku, bezdrôtovej myši, počítačov, switchu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
3 498,23 € |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
29.11.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700397 |
Toner |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
3 806,10 € |
19.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700098 |
Nákup tonerov a spotrebného materiálu pre kopírovacie prístroje azariadenia. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
3 806,10 € |
04.12.2023 |
01.12.2023 |
|
20.12.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700384 |
Poštovné november 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
261,05 € |
11.12.2023 |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700340 |
Poštovné október 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
139,70 € |
09.11.2023 |
|
07.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700326 |
Poštovné september 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
268,80 € |
11.10.2023 |
|
16.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700304 |
Poštovné august 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
506,70 € |
11.09.2023 |
|
19.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700296 |
Poštovné júl 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
654,35 € |
10.08.2023 |
|
14.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700282 |
Poštovné jún 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
485,00 € |
11.07.2023 |
|
18.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700237 |
Poštovné máj 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
445,45 € |
09.06.2023 |
|
17.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700175 |
Poštovné apríl 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
510,90 € |
11.05.2023 |
|
16.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700115 |
Poštovné marec 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
782,50 € |
12.04.2023 |
|
22.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700116 |
Doúčtovanie poštovné |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1,40 € |
12.04.2023 |
|
22.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700055 |
Poštovné február 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
965,25 € |
09.03.2023 |
|
14.04.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700042 |
Poštovné január 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
268,05 € |
09.02.2023 |
|
17.03.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700321 |
Poštovné december 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
695,60 € |
12.01.2023 |
|
17.02.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700363 |
Technická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
302,70 € |
24.11.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700347 |
Olympiáda SJL |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
699,59 € |
16.11.2023 |
|
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |