Faktúra č. 0000700115

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
  • IČO: 54130531
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000700115
  • Popis fakturovaného plnenia: Poštovné marec 2023
  • Dátum doručenia: 12.04.2023
  • Celková hodnota s DPH: 782,50 €
  • Dátum zverejnenia: 02.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000700224 Nástupné školenie Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 28,00 € 30.06.2024 12.07.2024 02.08.2024 Faktúra
Tlačiť