0000700009 |
telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
958,61 € |
03.02.2022 |
|
04.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700004 |
telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
958,61 € |
10.01.2022 |
|
09.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700029 |
Orange 2022/271 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
140,14 € |
03.04.2022 |
|
14.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700014 |
Orange 2022/271 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
77,88 € |
03.03.2022 |
|
17.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700008 |
Telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
77,88 € |
08.03.2022 |
03.03.2022 |
|
11.03.2022 |
Ing. Edita Antalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700067 |
Telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
141,60 € |
02.05.2022 |
|
16.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700028 |
Mobilné telefóny O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
41,11 € |
02.04.2022 |
|
14.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700275 |
Verejné obstarávanie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
LEDAS, s.r.o. |
35886609 |
|
360,00 € |
12.12.2022 |
|
12.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700284 |
Verejné obstarávanie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
LEDAS, s.r.o. |
35886609 |
|
360,00 € |
12.12.2022 |
|
21.12.2022 |
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700110 |
Verejné obstarávanie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
LEDAS, s.r.o. |
35886609 |
|
1 320,00 € |
17.06.2022 |
|
01.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700032 |
GDPR |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
84,00 € |
06.04.2022 |
|
20.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700012 |
e-Token |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
144,00 € |
07.03.2022 |
|
21.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700007 |
eToken SafeNet 5110 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
144,00 € |
28.02.2022 |
10.03.2022 |
|
01.03.2022 |
Ing. Edita Antalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700135 |
OK Bioogickej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola s MŠ J.Bottu |
36080594 |
|
159,06 € |
31.05.2022 |
|
28.10.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700126 |
KK Olympiáda v nemeckom j |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola s MŠ J.Bottu |
36080594 |
|
778,88 € |
31.05.2022 |
|
07.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700091 |
OK Matematickej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola s MŠ Atómová Trnava |
36080756 |
|
746,42 € |
02.06.2022 |
|
20.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700023 |
OK Biologická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Gyulu Szabóa s VJM |
36081019 |
|
310,32 € |
22.02.2022 |
|
25.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700303 |
OK Šaliansky Maťko |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
36081078 |
|
796,55 € |
16.12.2022 |
|
27.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700248 |
OK Olympiáda SJL |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
36081078 |
|
699,14 € |
15.11.2022 |
|
13.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700162 |
Vyhodnotenia olympiád |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
36081078 |
|
772,00 € |
29.06.2022 |
|
26.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |