0000600053 |
Seminár Pravidlá rozp. ho |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
98,00 € |
25.05.2023 |
|
08.06.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600075 |
Odvoz neupotreb.majetku |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
115,20 € |
03.08.2023 |
|
24.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600066 |
Poštové služby za 06/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
312,70 € |
11.07.2023 |
|
18.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600072 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,52 € |
03.08.2023 |
|
31.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600063 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
489,65 € |
04.07.2023 |
|
03.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600060 |
Poštové služby za 05/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
81,30 € |
09.06.2023 |
|
17.07.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600051 |
Seminár CN v roku 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
04.05.2023 |
|
18.05.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600068 |
Odborný seminár VO-EPVO |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
27.07.2023 |
|
10.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600057 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
739,01 € |
05.06.2023 |
|
04.07.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600054 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
01.06.2023 |
|
30.06.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600059 |
Zmluva 002/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
478,40 € |
05.06.2023 |
|
06.07.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600062 |
Zmluva č.č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,24 € |
03.07.2023 |
|
02.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600070 |
Zmluva č. 001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
30.07.2023 |
|
14.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600056 |
Zmluva 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
168,85 € |
02.06.2023 |
|
30.06.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600074 |
Oprava SMV |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LM Car s.r.o. |
46007342 |
|
1 920,01 € |
07.08.2023 |
|
14.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600081 |
CPTN-ON-2021/006301-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
19 743,00 € |
18.08.2023 |
|
31.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600092 |
Online sem.TRANSFERY |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
20.09.2023 |
|
04.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600104 |
Mobilné telefóny |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Borislav Bonda |
35073951 |
|
651,60 € |
18.10.2023 |
|
25.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600089 |
Poštové služby za 08/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
169,40 € |
11.09.2023 |
|
19.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600094 |
NISSAN QASHQAI DIG-T |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
|
34 800,00 € |
27.09.2023 |
|
09.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |