0000600116 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
01.11.2023 |
|
01.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600122 |
Oprava SMV Audi |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Pavol Zajac |
43446345 |
|
886,00 € |
22.11.2023 |
|
27.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600119 |
Zhotovenie pečiatky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
DAGTIKO - Dagmar Barčáková |
17748119 |
|
34,72 € |
20.11.2023 |
|
04.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600121 |
Tonery kompatibilné HP |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
1 866,40 € |
22.11.2023 |
|
24.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600125 |
Tonery Lexmark |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
COMERT s.r.o. |
17318793 |
|
1 268,93 € |
28.11.2023 |
|
30.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600118 |
Tonery Lexmark |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
COMERT s.r.o. |
17318793 |
|
1 500,85 € |
16.11.2023 |
|
23.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600113 |
Zmluva č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,24 € |
02.11.2023 |
|
01.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600115 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
235,17 € |
03.11.2023 |
|
04.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600124 |
Hygienické utierky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Bromix, s.r.o. |
36386162 |
|
670,50 € |
28.11.2023 |
|
30.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600127 |
Školenie Správa maj.štát |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
89,00 € |
28.11.2023 |
|
01.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600139 |
Dobropis pneumatiky MIKON |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
327,43 € |
06.12.2023 |
|
08.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600111 |
notebooky ASUS 7 ks |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
4 263,00 € |
06.11.2023 |
|
20.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600102 |
Odborný seminár |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
88,00 € |
17.10.2023 |
|
31.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600093 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
01.10.2023 |
|
31.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600087 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
736,34 € |
06.09.2023 |
|
06.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600106 |
Canon iR-ADV DX C3926i |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Martin Čechovič CM servis |
37291602 |
|
3 276,00 € |
26.10.2023 |
|
31.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600099 |
Správne konanie v praxi |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
78,00 € |
09.10.2023 |
|
27.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600089 |
Poštové služby za 08/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
169,40 € |
11.09.2023 |
|
19.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600097 |
Zmluva č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,42 € |
02.10.2023 |
|
31.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600108 |
tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
1 086,74 € |
30.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |