Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000600033 Servis a pneuservis SMV Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 LM Car s.r.o. 46007342 529,99 € 27.03.2023 03.04.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600033 Servis a pneuservis SMV Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 LM Car s.r.o. 46007342 529,99 € 27.03.2023 03.04.2023 04.05.2023 Faktúra
0000600166 Koberce Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 526,49 € 20.12.2023 22.12.2023 28.12.2023 Faktúra
0000600292 Koberce Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 526,49 € 20.12.2023 28.12.2023 28.12.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600159 Tašky k ntb a lampy Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Alza.sk s.r.o. 36562939 495,81 € 12.12.2023 21.12.2023 28.12.2023 Faktúra
0000600279 Objednávka 16ks tašiek na notebook Trust Bologna Laptop 16,80Bag 16" ECO: červená 3ks, zelená 2ks, čierna 11ks;Stolová l Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Alza.sk s.r.o. 36562939 495,81 € 12.12.2023 14.12.2023 19.12.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600063 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 489,65 € 04.07.2023 03.08.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600063 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 489,65 € 04.07.2023 03.08.2023 09.08.2023 Faktúra
0000600059 Zmluva 002/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 478,40 € 05.06.2023 06.07.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600059 Zmluva 002/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 478,40 € 05.06.2023 06.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000600129 Profivzdelávanie Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 468,00 € 30.11.2023 11.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600256 Predplatné profivzdelávanie ročný prístup Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 468,00 € 07.12.2023 14.12.2023 08.12.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600036 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 433,93 € 04.04.2023 04.05.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600036 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 433,93 € 04.04.2023 04.05.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600298 Toaletný papier TENTO ECONOMY 540 kotúčovTENTO TOALETNY PAPIER FAMILY ECONOMY 36/1 KS Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151 426,60 € 21.12.2023 29.12.2023 28.12.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600163 Čistenie a dezinf.koberco Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Milan Hlúch 54311241 405,00 € 15.12.2023 21.12.2023 28.12.2023 Faktúra
0000600288 Čistenie a dezinfekcia kobercov Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Milan Hlúch 54311241 405,00 € 13.12.2023 15.12.2023 28.12.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600170 Dobropis tonery Lexmark Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 396,30 € 08.12.2023 20.12.2023 28.12.2023 Faktúra
0000600107 tonery Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 INTERGAM s.r.o. 44470011 391,64 € 30.10.2023 07.11.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600107 tonery Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 INTERGAM s.r.o. 44470011 391,64 € 30.10.2023 07.11.2023 20.11.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »