Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000600006 Poštové služby za 12/2022 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 176,65 € 12.01.2023 17.02.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600006 Poštové služby za 12/2022 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 176,65 € 12.01.2023 17.02.2023 08.03.2023 Faktúra
0000600131 Poštové služby za mesiac december Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 176,65 € 12.01.2023 31.12.2022 23.01.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600172 Drob.spot.materiál Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SEKO renčín s.r.o. 36314323 174,10 € 20.12.2023 22.12.2023 28.12.2023 Faktúra
0000600296 Drobný spotrebný materiál Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SEKO renčín s.r.o. 36314323 174,10 € 21.12.2023 20.12.2023 28.12.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600076 CPTN-ON-2021/006301-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 172,10 € 09.08.2023 24.08.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600202 Nedoplatok na základe zmuvy CPTN-ON-2021/006301-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 172,10 € 22.08.2023 04.08.2023 13.09.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600076 CPTN-ON-2021/006301-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 172,10 € 09.08.2023 24.08.2023 30.08.2023 Faktúra
0000600097 Zmluva č.0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 171,42 € 02.10.2023 31.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600097 Zmluva č.0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 171,42 € 02.10.2023 31.10.2023 20.11.2023 Faktúra
0000600220 Mobilné telekokomunikačné služby a mobilný internet na základe zmluvy č.0018372. Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 171,42 € 04.10.2023 02.10.2023 04.10.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600071 Zmluva č.č.0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 171,26 € 02.08.2023 31.08.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600086 Zmluva č.0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 171,26 € 02.09.2023 02.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600086 Zmluva č.0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 171,26 € 02.09.2023 02.10.2023 04.10.2023 Faktúra
0000600198 Mobilné hlasové a dátové služby na základe zmluvy č. 0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 171,26 € 03.08.2023 02.08.2023 13.09.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600210 Mobilné telekomunikačné a dátové služby na základe zmluvy č. 0018372 zamesiac august 2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 171,26 € 06.09.2023 31.08.2023 13.09.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600071 Zmluva č.č.0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 171,26 € 02.08.2023 31.08.2023 06.09.2023 Faktúra
0000600309 Mobilné telekomunikačné služby za mesiac december Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 171,24 € 18.12.2023 31.12.2023 01.03.2024 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600062 Zmluva č.č.0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 171,24 € 03.07.2023 02.08.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600113 Zmluva č.0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 171,24 € 02.11.2023 01.12.2023 19.12.2023 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »