Faktúra č. 0000600076

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600076
  • Popis fakturovaného plnenia: CPTN-ON-2021/006301-002
  • Dátum doručenia: 09.08.2023
  • Celková hodnota s DPH: 172,10 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600202
  • Dátum zverejnenia: 30.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600076 Tonery Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ledum Kamara SK s.r.o. TonerPartner.sk 48158836 5 930,71 € 19.10.2022 26.10.2022 21.11.2022 Faktúra
0000600202 Nedoplatok na základe zmuvy CPTN-ON-2021/006301-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 172,10 € 22.08.2023 04.08.2023 13.09.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
Tlačiť