Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000600070 Zmluva č. 001/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 30.07.2023 14.08.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600074 Oprava SMV Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 LM Car s.r.o. 46007342 1 920,01 € 07.08.2023 14.08.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600074 Oprava SMV Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 LM Car s.r.o. 46007342 1 920,01 € 07.08.2023 14.08.2023 22.08.2023 Faktúra
0000600070 Zmluva č. 001/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 30.07.2023 14.08.2023 22.08.2023 Faktúra
0000600080 Preplatok el. a plyn Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 2 312,27 € 09.08.2023 15.08.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600082 CPTN-ON-2021/006301-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1 508,10 € 09.08.2023 15.08.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600082 CPTN-ON-2021/006301-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1 508,10 € 09.08.2023 15.08.2023 30.08.2023 Faktúra
0000600080 Preplatok el. a plyn Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 2 312,27 € 09.08.2023 15.08.2023 30.08.2023 Faktúra
0000600066 Poštové služby za 06/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 312,70 € 11.07.2023 18.08.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600066 Poštové služby za 06/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 312,70 € 11.07.2023 18.08.2023 22.08.2023 Faktúra
0000600076 CPTN-ON-2021/006301-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 172,10 € 09.08.2023 24.08.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600075 Odvoz neupotreb.majetku Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Marius Pedersen, a.s. 34115901 115,20 € 03.08.2023 24.08.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600076 CPTN-ON-2021/006301-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 172,10 € 09.08.2023 24.08.2023 30.08.2023 Faktúra
0000600075 Odvoz neupotreb.majetku Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Marius Pedersen, a.s. 34115901 115,20 € 03.08.2023 24.08.2023 30.08.2023 Faktúra
0000600071 Zmluva č.č.0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 171,26 € 02.08.2023 31.08.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600069 ZO/2022CTNZ26443-1 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156 46,80 € 01.08.2023 31.08.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600072 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 734,52 € 03.08.2023 31.08.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600081 CPTN-ON-2021/006301-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 19 743,00 € 18.08.2023 31.08.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600072 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 734,52 € 03.08.2023 31.08.2023 06.09.2023 Faktúra
0000600071 Zmluva č.č.0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 171,26 € 02.08.2023 31.08.2023 06.09.2023 Faktúra