0000600052 |
Seminár Odmeňovanie zames |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
11.05.2023 |
|
26.05.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600052 |
Seminár Odmeňovanie zames |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
11.05.2023 |
|
26.05.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600046 |
Zmluva č. 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
125,17 € |
02.05.2023 |
|
01.06.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600046 |
Zmluva č. 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
125,17 € |
02.05.2023 |
|
01.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600047 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
234,00 € |
03.05.2023 |
|
02.06.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600048 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
736,10 € |
04.05.2023 |
|
02.06.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600047 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
234,00 € |
03.05.2023 |
|
02.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600048 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
736,10 € |
04.05.2023 |
|
02.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600053 |
Seminár Pravidlá rozp. ho |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
98,00 € |
25.05.2023 |
|
08.06.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600053 |
Seminár Pravidlá rozp. ho |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
98,00 € |
25.05.2023 |
|
08.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600055 |
Zmluva č. 001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.05.2023 |
|
14.06.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600055 |
Zmluva č. 001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.05.2023 |
|
14.06.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600050 |
Poštové služby za 04/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
85,20 € |
11.05.2023 |
|
16.06.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600050 |
Poštové služby za 04/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
85,20 € |
11.05.2023 |
|
16.06.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600058 |
Konferencia Školský zákon |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
151,20 € |
05.06.2023 |
|
19.06.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600058 |
Konferencia Školský zákon |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
151,20 € |
05.06.2023 |
|
19.06.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600054 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
01.06.2023 |
|
30.06.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600056 |
Zmluva 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
168,85 € |
02.06.2023 |
|
30.06.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600056 |
Zmluva 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
168,85 € |
02.06.2023 |
|
30.06.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600054 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
01.06.2023 |
|
30.06.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |