0000600000 |
Valec čierny |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
309,60 € |
02.01.2023 |
|
09.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600147 |
Valce OKI |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
348,00 € |
12.12.2023 |
|
15.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600250 |
Utierky ZZ CLT 2-vr.3000ks, 24x21 cm, biele (PAP2233011) |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Bromix, s.r.o. |
36386162 |
|
670,50 € |
28.11.2023 |
06.12.2023 |
|
08.12.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600132 |
Úhrada za služby verejnosti v oblasti rozhlasového a televíznehovysielania poskytované Rozhlasom a televíziouSlovenska |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
222,96 € |
23.01.2023 |
01.01.2023 |
|
23.01.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600195 |
Účastnícky poplatok za online odborný seminár s názvom: Verejnéobstarávanie - Ako na úplne novú platformu (EPVO), zmeny |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
26.07.2023 |
01.08.2023 |
|
06.09.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600195 |
Účastnícky poplatok za online odborný seminár s názvom: Verejnéobstarávanie - Ako na úplne novú platformu (EPVO), zmeny |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
26.07.2023 |
01.08.2023 |
|
01.08.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600227 |
Účastnícky poplatok za ONLINE odborný seminár s názvom: Účtovníctvo preštátne ROPO a nové postupy účtovania (videozáznam |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
88,00 € |
17.10.2023 |
17.10.2023 |
|
18.10.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600169 |
Účasť na vzdelávacom dni v rámci aktualizačného seminára konaného dňa5.5.2023 v Hoteli SOREA MÁJ - 3 osoby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
150,00 € |
04.05.2023 |
05.05.2023 |
|
04.05.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600178 |
Účasť na prezenčnom informačno-konzultačnom seminári dňa 16.5.2023 preJUDr. Ivana Salinková s názvom: Odmeňovanie zames |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
15.05.2023 |
16.05.2023 |
|
15.05.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600222 |
Účasť na odbornom seminári: Správne konanie v praxi riaditeľa školyšpecifiká pre MŠ, ZŠ, SŠ. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
78,00 € |
09.10.2023 |
13.10.2023 |
|
09.10.2023 |
Mgr. Gariela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600236 |
Ubytovanie - konferencia - 6.12.-7.12.2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROPERTY HOLDING, a.s. |
36358606 |
|
149,00 € |
06.11.2023 |
06.12.2023 |
|
07.11.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600118 |
Tonery Lexmark |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
COMERT s.r.o. |
17318793 |
|
1 500,85 € |
16.11.2023 |
|
23.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600125 |
Tonery Lexmark |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
COMERT s.r.o. |
17318793 |
|
1 268,93 € |
28.11.2023 |
|
30.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600149 |
Tonery Lexmark |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
COMERT s.r.o. |
17318793 |
|
2 899,08 € |
08.12.2023 |
|
15.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600125 |
Tonery Lexmark |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
COMERT s.r.o. |
17318793 |
|
1 268,93 € |
28.11.2023 |
|
30.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600118 |
Tonery Lexmark |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
COMERT s.r.o. |
17318793 |
|
1 500,85 € |
16.11.2023 |
|
23.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600120 |
Tonery Canon |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
1 086,73 € |
21.11.2023 |
|
24.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600120 |
Tonery Canon |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
1 086,73 € |
21.11.2023 |
|
24.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600107 |
tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
INTERGAM s.r.o. |
44470011 |
|
391,64 € |
30.10.2023 |
|
07.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600108 |
tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
1 086,74 € |
30.10.2023 |
|
08.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |