0000600049 |
Zmluva č. 001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
30.04.2023 |
|
12.05.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600035 |
Zmluva č. 001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.03.2023 |
|
14.04.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600055 |
Zmluva č. 001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.05.2023 |
|
14.06.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600064 |
Zmluva č. 001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
30.06.2023 |
|
14.07.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600070 |
Zmluva č. 001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
30.07.2023 |
|
14.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600095 |
Zmluva č. 001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
30.09.2023 |
|
13.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600083 |
Zmluva č. 001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.08.2023 |
|
14.09.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600095 |
Zmluva č. 001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
30.09.2023 |
|
13.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600083 |
Zmluva č. 001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.08.2023 |
|
14.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600070 |
Zmluva č. 001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
30.07.2023 |
|
14.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600064 |
Zmluva č. 001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
30.06.2023 |
|
14.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600055 |
Zmluva č. 001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.05.2023 |
|
14.06.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600035 |
Zmluva č. 001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.03.2023 |
|
14.04.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600049 |
Zmluva č. 001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
30.04.2023 |
|
12.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600005 |
Zmluva 27/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,52 € |
04.01.2023 |
|
03.02.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600005 |
Zmluva 27/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,52 € |
04.01.2023 |
|
03.02.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600003 |
Zmluva 20038782 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
140,62 € |
03.01.2023 |
|
02.02.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600014 |
Zmluva 20038782 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
136,84 € |
03.02.2023 |
|
06.03.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600014 |
Zmluva 20038782 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
136,84 € |
03.02.2023 |
|
06.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600003 |
Zmluva 20038782 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
140,62 € |
03.01.2023 |
|
02.02.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |