Faktúra č. 0000600049

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600049
  • Popis fakturovaného plnenia: Zmluva č. 001/2023
  • Dátum doručenia: 30.04.2023
  • Celková hodnota s DPH: 84,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600175
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600056 Ver.obstarávanie pre škol Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 PROEKO, s.r.o. 35900831 79,00 € 12.08.2022 26.08.2022 08.09.2022 Faktúra
Tlačiť