Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000600108 tonery Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 1 086,74 € 30.10.2023 08.11.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600120 Tonery Canon Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 1 086,73 € 21.11.2023 24.11.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600120 Tonery Canon Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 1 086,73 € 21.11.2023 24.11.2023 13.12.2023 Faktúra
0000600245 Objednávka tonerov do nového multifunkčného zariadenia Canon Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 1 086,73 € 20.11.2023 24.11.2023 24.11.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600108 tonery Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 1 086,74 € 30.10.2023 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000600232 Objednávka tonerov Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 1 086,74 € 23.10.2023 31.10.2023 30.10.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600029 PZ 2-629-301968 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Colonnade Insurance S.A., pobočka 50013602 192,00 € 07.03.2023 13.03.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600029 PZ 2-629-301968 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Colonnade Insurance S.A., pobočka 50013602 192,00 € 07.03.2023 13.03.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600118 Tonery Lexmark Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 COMERT s.r.o. 17318793 1 500,85 € 16.11.2023 23.11.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600125 Tonery Lexmark Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 COMERT s.r.o. 17318793 1 268,93 € 28.11.2023 30.11.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600149 Tonery Lexmark Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 COMERT s.r.o. 17318793 2 899,08 € 08.12.2023 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600125 Tonery Lexmark Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 COMERT s.r.o. 17318793 1 268,93 € 28.11.2023 30.11.2023 13.12.2023 Faktúra
0000600118 Tonery Lexmark Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 COMERT s.r.o. 17318793 1 500,85 € 16.11.2023 23.11.2023 13.12.2023 Faktúra
0000600273 Objednávka tonerov:Toner Lexmark CS/CX331 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 COMERT s.r.o. 17318793 2 899,08 € 08.12.2023 15.12.2023 13.12.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600251 Objednávka tonerov Lexmark CS/CX33 Cyan 4ks, Yellow 4ks, Magenta 5ks Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 COMERT s.r.o. 17318793 1 268,93 € 22.11.2023 28.11.2023 08.12.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600230 Objednávka tonerov Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 COMERT s.r.o. 17318793 2 769,78 € 23.10.2023 20.11.2023 03.11.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600119 Zhotovenie pečiatky Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 DAGTIKO - Dagmar Barčáková 17748119 34,72 € 20.11.2023 04.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600119 Zhotovenie pečiatky Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 DAGTIKO - Dagmar Barčáková 17748119 34,72 € 20.11.2023 04.12.2023 13.12.2023 Faktúra
0000600244 Zhotovenie pečiatky Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 DAGTIKO - Dagmar Barčáková 17748119 34,72 € 20.11.2023 30.11.2023 24.11.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600000 Valec čierny Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Datacomp, s.r.o. 36212466 309,60 € 02.01.2023 09.01.2023 19.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »