Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000600039 Sada do vypekacej jednotk Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 365,22 € 05.04.2023 19.04.2023 04.05.2023 Faktúra
0000600040 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 735,41 € 05.04.2023 05.05.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600040 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 735,41 € 05.04.2023 05.05.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600041 Poštové služby za 03/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 141,10 € 12.04.2023 19.05.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600041 Poštové služby za 03/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 141,10 € 12.04.2023 19.05.2023 09.06.2023 Faktúra
0000600042 Postupy účtovania Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. 51424266 30,00 € 04.05.2023 09.05.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600042 Postupy účtovania Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. 51424266 30,00 € 04.05.2023 09.05.2023 15.05.2023 Faktúra
0000600043 Vzdelávanie Lip.Ján Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. 51424266 150,00 € 04.05.2023 12.05.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600043 Vzdelávanie Lip.Ján Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. 51424266 150,00 € 04.05.2023 12.05.2023 15.05.2023 Faktúra
0000600044 ZO/2022CTNZ26443-1 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156 46,80 € 01.05.2023 09.05.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600044 ZO/2022CTNZ26443-1 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156 46,80 € 01.05.2023 09.05.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600045 Zmluva R_57/2022 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 IVES Košice 00162957 62,40 € 04.05.2023 12.05.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600045 Zmluva R_57/2022 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 IVES Košice 00162957 62,40 € 04.05.2023 12.05.2023 15.05.2023 Faktúra
0000600046 Zmluva č. 0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 125,17 € 02.05.2023 01.06.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600046 Zmluva č. 0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 125,17 € 02.05.2023 01.06.2023 09.06.2023 Faktúra
0000600047 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 234,00 € 03.05.2023 02.06.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600047 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 234,00 € 03.05.2023 02.06.2023 09.06.2023 Faktúra
0000600048 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 736,10 € 04.05.2023 02.06.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600048 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 736,10 € 04.05.2023 02.06.2023 09.06.2023 Faktúra
0000600049 Zmluva č. 001/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 30.04.2023 12.05.2023 19.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »