BLOMUS s.r.o.
Informácie
- Názov: BLOMUS s.r.o.
- IČO: Z
- Adresa: Karlínské náměstí 376/10, 186 00 Praha CZ
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000047120 | Objednávame si u Vás PEASY podnos s priemerom 38 cm. | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | BLOMUS s.r.o. | Z | 30,30 € | 13.02.2024 | 02.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
0000046964 | V zmysle Rámcovej zmluvy na dodávku softvéru v licenčnom programeMicrosoft Campus and School - Enrollment for Educationn | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | DATRON, a.s. | Z | 1 611 835,20 € | 18.03.2024 | 15.04.2024 | 26.04.2024 | JUDr. Ing. Tomáš Drucker | minister | Objednávka | ||
0000001598 | Účasť na vzdelávaní | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | PaeDr. Ladislav Špaček | Z | 1 052,70 € | 09.04.2024 | 16.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||
0000047040 | Školenie Master of business etiquette | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | PaeDr. Ladislav Špaček | Z | 1 052,70 € | 04.04.2024 | 16.04.2024 | 15.04.2024 | Mgr. Katarína Bitarovská | poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania | Objednávka | ||
0000047023 | Objednávame si u Vás: | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | voco the Hague, an IHG Hotel | Z | 4 022,00 € | 02.04.2024 | 04.04.2024 | 03.04.2024 | Mgr. Jana Lysáková | generálna riaditeľka kancelárie ministra | Objednávka | ||
0000001562 | Prenájom výstavnej plochy | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | EAIE c/o TSH Collab | Z | 55 342,98 € | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||
0000001536 | M365 EDU A3, licencie | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | DATRON, a.s. | Z | 1 611 835,20 € | 02.04.2024 | 18.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||
0000001480 | Členský príspevok 2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | European Music School Union - EMU | Z | 2 506,00 € | 20.03.2024 | 03.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||
0000001528 | Školenie | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Agile coders s.r.o. | Z | 1 452,00 € | 27.03.2024 | 08.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||
0000001554 | Ubytovanie | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | voco the Hague, an IHG Hotel | Z | 4 022,00 € | 03.04.2024 | 04.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||
0000001535 | M365 EDU A3 Unified Edu | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | DATRON, a.s. | Z | 66 561,60 € | 02.04.2024 | 09.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||
7432012 | náhrada tlmoč. služieb | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | European Commission, 1049 Brussels | Z | 442,00 € | 30.04.2012 | 27.04.2012 | Faktúra | ||||||
9272012 | Refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | Mendelova univerzita Brno | Z | 25,58 € | 04.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
10932012 | Refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | Slovanský ústav AV ČR | Z | 57,33 € | 24.05.2012 | 23.05.2012 | Faktúra | ||||||
11762012 | preklad do AJ | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | Andrew Philip Oakland | Z | 400,00 € | 04.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
11942012 | Refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | Univerzita J.E. Purkyne Ústí nad Labem | Z | 83,04 € | 13.06.2012 | 12.06.2012 | Faktúra | ||||||
12722012 | Refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | Psychologický ústav AV ČR | Z | 750,00 € | 19.06.2012 | 18.06.2012 | Faktúra | ||||||
21482012 | Učebnice | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | AVID spol s.r.o. | Z | 8 000,00 € | 03.10.2012 | 04.10.2012 | Faktúra | ||||||
25722012 | Tlmočenie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | European Commission, 1049 Brussels | Z | 884,00 € | 15.11.2012 | 15.11.2012 | Faktúra | ||||||
27132012 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | Kuke Vendéglátó Kft.,, 5600 Békéscsaba | Z | 586,00 € | 28.11.2012 | 03.12.2012 | Faktúra |