PAPERA s.r.o.


Informácie
  • Názov: PAPERA s.r.o.
  • IČO: 46082182
  • Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000042517 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 96,08 € 21.04.2020 26.05.2020 10.06.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000042535 hyg.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 41,20 € 27.04.2020 28.05.2020 10.06.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000042533 hyg.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 56,52 € 28.04.2020 28.05.2020 10.06.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000042554 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 152,42 € 11.05.2020 04.06.2020 10.06.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000042573 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 419,51 € 11.05.2020 09.06.2020 10.06.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000042542 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 160,58 € 05.05.2020 01.06.2020 10.06.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000042572 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 801,67 € 05.05.2020 09.06.2020 10.06.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000042534 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 234,00 € 28.04.2020 28.05.2020 10.06.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000042553 Rokovací stôl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 331,20 € 28.05.2020 29.05.2020 15.06.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000015 kancelárske potr. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 163,19 € 20.01.2020 07.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000017 tonery HP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 610,41 € 20.01.2020 29.01.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000016 toner HP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 293,90 € 20.01.2020 29.01.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000022 tonery HP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 121,99 € 20.01.2020 29.01.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000020 kancelárske potr. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 545,84 € 20.01.2020 05.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000023 kancelárske potr. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 196,42 € 20.01.2020 29.01.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000040 kanc. potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 392,07 € 29.01.2020 07.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000044 kanc. potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 715,73 € 29.01.2020 13.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000045 kyocera tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 995,12 € 29.01.2020 07.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000041 kanc. potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 321,86 € 29.01.2020 13.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000051 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 939,63 € 29.01.2020 07.02.2020 17.06.2020 Faktúra