PAPERA s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000028607 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 724,91 € | 07.09.2017 | 18.09.2017 | 19.09.2017 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
0000001597 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 479,70 € | 24.08.2017 | 11.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | ||||
0000001594 | toner | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 563,69 € | 24.08.2017 | 13.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | ||||
0000001595 | toner | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 344,53 € | 24.08.2017 | 13.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | ||||
0000001596 | čistiace prostriedky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 137,76 € | 24.08.2017 | 13.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | ||||
0000001590 | tonery pre lekt.v zahrani | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 2 950,06 € | 23.08.2017 | 13.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | ||||
0000001608 | Lexmark orig.valec X203H2 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 101,88 € | 25.08.2017 | 13.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | ||||
0000001610 | hygienické potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 153,48 € | 28.08.2017 | 22.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | ||||
0000001641 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 3 083,86 € | 05.09.2017 | 22.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | ||||
0000001640 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 225,36 € | 05.09.2017 | 22.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | ||||
0000001673 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 724,91 € | 08.09.2017 | 26.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | ||||
0000028662 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 806,22 € | 19.09.2017 | 28.09.2017 | 28.09.2017 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
0000028664 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 077,12 € | 21.09.2017 | 28.09.2017 | 28.09.2017 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
0000028665 | hyg.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 97,20 € | 21.09.2017 | 28.09.2017 | 28.09.2017 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | ||
0000001734 | čistiace potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 115,75 € | 18.09.2017 | 29.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | ||||
0000001733 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 025,68 € | 18.09.2017 | 29.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | ||||
0000001732 | papier xerogfafický | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 246,60 € | 18.09.2017 | 29.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | ||||
0000001747 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 806,22 € | 21.09.2017 | 06.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | ||||
0000001756 | čistiace potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 97,20 € | 22.09.2017 | 06.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | ||||
0000001755 | papier xerografický | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 077,12 € | 22.09.2017 | 09.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra |