Faktúra č. 0000001673

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001673
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 08.09.2017
  • Celková hodnota s DPH: 1 724,91 €
  • Identifikácia objednávky: 0000028607
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000028607 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 724,91 € 07.09.2017 18.09.2017 19.09.2017 Ing. Štefan Verchovodko Riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
Tlačiť