SKYTRAVEL s.r.o.


Informácie
  • Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
  • IČO: 36667234
  • Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002512 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 573,00 € 21.09.2022 04.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002453 Letenka Viedeň-Brusel-Vie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 333,00 € 14.09.2022 22.09.2022 04.10.2022 Faktúra
0000002452 zmena letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 147,00 € 14.09.2022 26.09.2022 04.10.2022 Faktúra
0000002451 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 2 855,00 € 14.09.2022 22.09.2022 04.10.2022 Faktúra
0000002241 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 538,00 € 05.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002241 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 538,00 € 05.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002142 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 746,00 € 20.07.2022 02.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002142 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 746,00 € 20.07.2022 02.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002144 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 833,00 € 20.07.2022 04.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002144 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 833,00 € 20.07.2022 04.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002148 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 536,00 € 20.07.2022 02.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002146 zrušená letenka FA220509 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 46,00 € 20.07.2022 09.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002143 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 186,00 € 20.07.2022 02.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002145 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 833,00 € 20.07.2022 02.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002147 zrušená letenka FA220503 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 46,00 € 20.07.2022 16.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002010 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 90,00 € 23.06.2022 20.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002046 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 032,00 € 30.06.2022 20.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002011 nákup leteniek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 448,00 € 24.06.2022 11.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000001990 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 2 274,00 € 20.06.2022 12.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000001985 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 448,00 € 17.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »