Faktúra č. 0000002144

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002144
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 20.07.2022
  • Celková hodnota s DPH: 833,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000044995
  • Dátum zverejnenia: 02.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000044995 Nákup leteniek ŠTI. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 833,00 € 12.07.2022 12.07.2022 28.07.2022 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
Tlačiť