SKYTRAVEL s.r.o.
Informácie
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000002142 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 746,00 € | 20.07.2022 | 02.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
0000002142 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 746,00 € | 20.07.2022 | 02.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
0000002144 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 833,00 € | 20.07.2022 | 04.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
0000002144 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 833,00 € | 20.07.2022 | 04.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
0000002148 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 536,00 € | 20.07.2022 | 02.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
0000002143 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 186,00 € | 20.07.2022 | 02.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
0000002145 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 833,00 € | 20.07.2022 | 02.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
0000002010 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 90,00 € | 23.06.2022 | 20.07.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
0000001990 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 2 274,00 € | 20.06.2022 | 12.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | ||||
0000001985 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 448,00 € | 17.06.2022 | 28.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | ||||
0000001985 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 448,00 € | 17.06.2022 | 28.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | ||||
0000001967 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 845,00 € | 16.06.2022 | 27.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | ||||
0000001967 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 845,00 € | 16.06.2022 | 27.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | ||||
0000001989 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 495,00 € | 20.06.2022 | 28.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | ||||
0000001989 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 495,00 € | 20.06.2022 | 28.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | ||||
0000001987 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 895,00 € | 20.06.2022 | 28.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | ||||
0000001987 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 895,00 € | 20.06.2022 | 28.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | ||||
0000001988 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 896,00 € | 20.06.2022 | 27.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | ||||
0000001988 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 896,00 € | 20.06.2022 | 27.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | ||||
0000001996 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 465,00 € | 23.06.2022 | 06.07.2022 | 08.07.2022 | Faktúra |