Aricoma Systems s.r.o.
Informácie
- Názov: Aricoma Systems s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000001376 | Technická podpora | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 66 936,00 € | 05.03.2024 | 25.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | ||||
0000001287 | Služby 01/2024 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 46 301,04 € | 19.02.2024 | 07.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||
0000001266 | podpora/predplatné 3 roky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 102 600,00 € | 15.02.2024 | 06.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||
0000001188 | Podpora FortiGate | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 54 240,00 € | 06.02.2024 | 23.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | ||||
0000001048 | Technická podp. FortiGate | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 3 801,60 € | 12.01.2024 | 24.01.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | ||||
0000001009 | Služby 12/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 58 246,80 € | 09.01.2024 | 24.01.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | ||||
0000046700 | Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 28. decembra 2023 si u Vásobjednávame poskytovanie technickej podpory pre sieťové | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 3 801,60 € | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 31.01.2024 | Ing. Ivan Šiagi | generálny riaditeľ sekcie informačných technológií | Objednávka | ||
0000046764 | Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 23. januára 2024 si u Vásobjednávame poskytovanie technickej podpory pre sieťovéi | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 66 936,00 € | 30.01.2024 | 15.02.2024 | 31.01.2024 | JUDr. Ing. Tomáš Drucker | minister | Objednávka | ||
0000046722 | Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 10. januára 2024 si u Vásobjednávame poskytovanie technickej podpory pre sieťové1 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 54 240,00 € | 17.01.2024 | 31.01.2024 | 31.01.2024 | Mgr. Miroslav Kočan | generálny tajomník služobného úradu | Objednávka | ||
0000003158 | Služby 11/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 48 131,76 € | 14.12.2023 | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | ||||
0000002851 | Služby 10/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 62 204,40 € | 14.11.2023 | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | ||||
0000002710 | Služby podpory 09/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 81 959,70 € | 25.10.2023 | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | ||||
0000002594 | Disk HDD, batéria | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 4 735,38 € | 10.10.2023 | 25.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | ||||
0000002419 | Služby technickej podpory | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 60 185,10 € | 13.09.2023 | 28.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | ||||
0000002298 | službyCheckPoint/12mesiac | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 73 080,00 € | 18.08.2023 | 07.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | ||||
0000002239 | Servisné služby 07/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 30 287,40 € | 08.08.2023 | 28.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | ||||
0000002247 | Servisné služby 06/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 23 687,70 € | 08.08.2023 | 21.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | ||||
0000002247 | Servisné služby 06/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 23 687,70 € | 08.08.2023 | 21.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | ||||
0000002154 | Služby podpory-výmena die | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 9 925,00 € | 25.07.2023 | 16.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | ||||
0000046024 | V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 20. júna 2023 si u Vás objednávameposkytnutie služieb Check Pointu na obdobie 12 me | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 73 080,00 € | 28.06.2023 | 01.07.2023 | 03.07.2023 | Mgr. Daniel Bútora | minister | Objednávka |