mikcom, s. r. o.


Informácie
  • Názov: mikcom, s. r. o.
  • IČO: 35851457
  • Adresa: Karadžičova 57, 811 07 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
0000001280 telek.práce-05/2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 572,23 € 04.07.2017 14.07.2017 26.07.2017 Faktúra
0000001519 telekomunik.práce-06/17 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 342,99 € 09.08.2017 15.08.2017 11.09.2017 Faktúra
0000001916 servis tele. prístr.07-08 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 3 599,41 € 10.10.2017 19.10.2017 23.10.2017 Faktúra
0000002494 servis telekom.zariadení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 426,06 € 13.12.2017 18.12.2017 20.12.2017 Faktúra
0000001897 8/21 tel. zmeny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 832,50 € 05.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000000036 Telekomunikačné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 942,83 € 17.01.2018 29.01.2018 02.02.2018 Faktúra
0000000147 telekomunikačné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 583,97 € 05.02.2018 08.02.2018 13.02.2018 Faktúra
0000000285 telekom. práce 01/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 257,40 € 26.02.2018 08.03.2018 12.03.2018 Faktúra
0000000369 doplnenie a nastav.syst. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 826,00 € 08.03.2018 22.03.2018 09.04.2018 Faktúra
0000000732 telekomunikačné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 015,28 € 07.05.2018 16.05.2018 22.05.2018 Faktúra
0000001107 telekomunik.práce-4/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 794,10 € 25.06.2018 29.06.2018 03.07.2018 Faktúra
0000001106 telekomunik.práce-5/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 016,90 € 25.06.2018 29.06.2018 03.07.2018 Faktúra
0000001266 telekomunik.práce-6/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 577,20 € 16.07.2018 23.07.2018 25.07.2018 Faktúra
0000001519 telekomunik.práce-07/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 096,40 € 23.08.2018 10.09.2018 17.09.2018 Faktúra
0000001821 telekomunik.práce-08/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 718,64 € 03.10.2018 11.10.2018 16.10.2018 Faktúra
0000002149 oprava interkomu,Hanul. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 495,40 € 16.11.2018 22.11.2018 26.11.2018 Faktúra
0000002467 telekomunik.práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 945,60 € 21.12.2018 31.12.2018 07.01.2019 Faktúra
0000002565 telekom.služby-2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 412,84 € 18.01.2019 25.01.2019 28.01.2019 Faktúra
0000000370 telekom.práce-1/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 883,60 € 12.03.2019 20.03.2019 22.03.2019 Faktúra
0000000369 dobropis k fa za r.2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 58,51 € 12.03.2019 12.03.2019 16.04.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »