Faktúra č. 0000001519

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001519
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunik.práce-06/17
  • Dátum doručenia: 09.08.2017
  • Celková hodnota s DPH: 342,99 €
  • Identifikácia objednávky: 0000028470
  • Dátum zverejnenia: 11.09.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000028470 servis tele. prístrojov 06/2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 342,99 € 03.08.2017 03.08.2017 09.08.2017 Ing. Štefan Verchovodko Riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
Tlačiť