Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001523 Virtual Voice NET-7/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 459,41 € 08.08.2016 19.08.2016 25.08.2016 Faktúra
0000001534 telekom. služby 7/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36 141,94 € 09.08.2016 19.08.2016 25.08.2016 Faktúra
0000001533 telekom. služby 7/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18 957,19 € 09.08.2016 19.08.2016 25.08.2016 Faktúra
0000001536 telekom. služby 7/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33 535,20 € 09.08.2016 19.08.2016 25.08.2016 Faktúra
0000001538 telekom. služby 7/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 888,00 € 09.08.2016 19.08.2016 25.08.2016 Faktúra
0000001532 telekom. služby 7/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 241 051,31 € 09.08.2016 22.08.2016 25.08.2016 Faktúra
0000001535 telekom. služby 7/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 177 090,00 € 09.08.2016 22.08.2016 25.08.2016 Faktúra
0000001554 dobr. k FA č. 9787502097 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26 096,00 € 15.08.2016 05.09.2016 08.09.2016 Faktúra
0000001703 prístup na internet-08/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33 535,20 € 07.09.2016 14.09.2016 22.09.2016 Faktúra
0000001704 dátové služby-08/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18 304,18 € 07.09.2016 14.09.2016 22.09.2016 Faktúra
0000001706 prístup na internet-08/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36 370,86 € 07.09.2016 14.09.2016 22.09.2016 Faktúra
0000001705 prístup na internet-08/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 888,00 € 07.09.2016 14.09.2016 22.09.2016 Faktúra
0000001702 prístup na internet-08/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 239 279,56 € 07.09.2016 16.09.2016 22.09.2016 Faktúra
0000001701 prístup na internet-08/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 175 458,00 € 07.09.2016 16.09.2016 22.09.2016 Faktúra
0000001736 Virtual Voice NET - 8/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 412,36 € 09.09.2016 21.09.2016 22.09.2016 Faktúra
0000001707 prístup na internet-08/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10 005,70 € 07.09.2016 21.09.2016 22.09.2016 Faktúra
0000001721 Biznis Partner-8/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 671,34 € 08.09.2016 20.09.2016 22.09.2016 Faktúra
0000001720 dátové služby-08/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 08.09.2016 23.09.2016 27.09.2016 Faktúra
0000001744 dobropis k fa 2788430811 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25 842,07 € 12.09.2016 29.09.2016 03.10.2016 Faktúra
0000001980 dátové služby-9/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14 312,66 € 06.10.2016 14.10.2016 24.10.2016 Faktúra