Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002781 popl. Hanulova 12/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 590,37 € 31.12.2019 29.01.2020 23.11.2020 Faktúra
0000002772 telek.služby 12/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9 601,20 € 31.12.2019 06.02.2020 23.11.2020 Faktúra
0000002775 telek.služby 12/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32 569,15 € 31.12.2019 17.01.2020 23.11.2020 Faktúra
0000002770 telek.služby 12/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 180 012,44 € 31.12.2019 23.01.2020 23.11.2020 Faktúra
0000002773 telek.služby 12/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 851,20 € 31.12.2019 17.01.2020 23.11.2020 Faktúra
0000002771 telek.služby 12/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25 846,56 € 31.12.2019 17.01.2020 23.11.2020 Faktúra
0000002774 telek.služby 12/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6 878,92 € 31.12.2019 17.01.2020 23.11.2020 Faktúra
0000002769 telek.služby 12/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 151 592,82 € 31.12.2019 23.01.2020 23.11.2020 Faktúra
0000002792 poplatky za telekom. služ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 182,55 € 31.12.2019 22.01.2020 23.11.2020 Faktúra
0000002655 Biznis Partner-12/17,1/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 260,22 € 05.01.2018 17.01.2018 24.01.2018 Faktúra
0000002660 prístup na internet-12/17 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 110,40 € 05.01.2018 22.01.2018 24.01.2018 Faktúra
0000002656 Virtual Voice Net-12/17 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 310,46 € 05.01.2018 24.01.2018 02.02.2018 Faktúra
0000002661 prístup na internet-12/17 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26 928,65 € 05.01.2018 24.01.2018 02.02.2018 Faktúra
0000002657 dátové služby-12/17 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 05.01.2018 24.01.2018 02.02.2018 Faktúra
0000002658 prístup na internet-12/17 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10 584,00 € 05.01.2018 24.01.2018 02.02.2018 Faktúra
0000002662 prístup na internet-12/17 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 157 536,30 € 05.01.2018 25.01.2018 02.02.2018 Faktúra
0000002659 prístup na internet-12/17 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33 214,14 € 05.01.2018 24.01.2018 02.02.2018 Faktúra
0000002663 prístup na internet-12/17 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 190 509,84 € 05.01.2018 25.01.2018 02.02.2018 Faktúra
0000000003 Business City NET-1/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6 878,92 € 05.01.2018 24.01.2018 02.02.2018 Faktúra
0000000171 biznis partner - 1/2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 698,51 € 07.02.2018 19.02.2018 07.03.2018 Faktúra