Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
0000000554 satelit.pripojenie-3/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13 374,57 € 04.04.2016 23.05.2016 27.05.2016 Faktúra
0000000816 prístup na internet-4/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 241 378,18 € 09.05.2016 23.05.2016 27.05.2016 Faktúra
0000000805 Biznis Partner-4/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 791,55 € 09.05.2016 24.05.2016 27.05.2016 Faktúra
0000000815 prístup na internet-4/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 149 174,58 € 09.05.2016 27.05.2016 31.05.2016 Faktúra
0000000810 dobropis k fa za r.2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 961,18 € 09.05.2016 26.05.2016 01.06.2016 Faktúra
0000001960 10/21 tel. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 968,29 € 10.11.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001031 Biznis Partner-5/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 818,48 € 08.06.2016 16.06.2016 23.06.2016 Faktúra
0000001038 prístup na internet-5/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 239 158,92 € 09.06.2016 17.06.2016 23.06.2016 Faktúra
0000001028 Virtual Voice NET-5/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 526,52 € 08.06.2016 17.06.2016 23.06.2016 Faktúra
0000001027 dátové služby-5/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 08.06.2016 17.06.2016 23.06.2016 Faktúra
0000001041 prístup na internet-5/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33 837,06 € 09.06.2016 17.06.2016 23.06.2016 Faktúra
0000001040 prístup na internet-5/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 888,00 € 09.06.2016 17.06.2016 23.06.2016 Faktúra
0000001042 prístup na internet-5/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 175 455,60 € 09.06.2016 17.06.2016 23.06.2016 Faktúra
0000000995 satelit. pripojenie-05/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12 507,12 € 03.06.2016 20.06.2016 23.06.2016 Faktúra
0000001039 prístup na internet-5/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 37 182,32 € 09.06.2016 17.06.2016 23.06.2016 Faktúra
0000001043 dátové služby-5/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18 591,54 € 09.06.2016 17.06.2016 23.06.2016 Faktúra
0000001129 dobropis k fa 2785641029 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26 687,54 € 17.06.2016 27.06.2016 28.06.2016 Faktúra
0000001160 satelit.pripojenie-6/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10 672,74 € 21.06.2016 29.06.2016 04.07.2016 Faktúra
0000001276 telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19 091,87 € 06.07.2016 15.07.2016 21.07.2016 Faktúra
0000001275 telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33 920,40 € 06.07.2016 15.07.2016 21.07.2016 Faktúra