Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
0000002131 dátové služby-09/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 199,16 € 09.10.2015 29.10.2015 02.11.2015 Faktúra
0000002130 Virtual Voice NET-9/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6 264,78 € 09.10.2015 29.10.2015 02.11.2015 Faktúra
0000002109 prístup na internet-9/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 171 133,20 € 06.10.2015 02.11.2015 04.11.2015 Faktúra
0000002096 prístup na internet-9/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 245 105,52 € 06.10.2015 02.11.2015 04.11.2015 Faktúra
0000002392 Biznis Partner-10/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 970,21 € 10.11.2015 27.11.2015 30.11.2015 Faktúra
0000001191 Telekom. služby 02/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 377,98 € 06.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001189 Telekom. služby 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 440,27 € 06.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001190 Telekom. služby 02/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 06.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001006 Poplatky za služby 01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 531,90 € 09.01.2024 23.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001007 Poplatky 12/23-01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 831,29 € 09.01.2024 22.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001005 Poplatky za služby 01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 09.01.2024 23.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000003020 Telekom služby 11-12/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 474,41 € 04.12.2023 15.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003019 Telekom. služby 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 04.12.2023 15.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003018 Telekom. služby 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 323,90 € 04.12.2023 14.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002794 telek. poplatky 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 381,19 € 07.11.2023 20.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002796 tel. popl. 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 554,05 € 07.11.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002795 Poplatky za služby 11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 07.11.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002565 poplatky za služby10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7 170,16 € 05.10.2023 18.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002566 Telekom. služby 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 05.10.2023 12.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002566 Telekom. služby 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 05.10.2023 12.10.2023 17.10.2023 Faktúra