Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000772 Business CityNET-4/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6 878,92 € 07.05.2019 17.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000000972 Business CityNET-5/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6 878,92 € 05.06.2019 12.06.2019 14.06.2019 Faktúra
0000000973 Business CityNET-5/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 185 340,84 € 05.06.2019 26.06.2019 08.07.2019 Faktúra
0000001071 Business CityNET-5/2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6 878,92 € 08.06.2017 19.06.2017 21.06.2017 Faktúra
0000001179 Business CityNet-6/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6 878,92 € 09.07.2018 16.07.2018 17.07.2018 Faktúra
0000001258 Business CityNET-6/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6 878,92 € 08.07.2019 16.07.2019 19.07.2019 Faktúra
0000001405 Business CityNET-7/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6 878,92 € 06.08.2018 23.08.2018 17.09.2018 Faktúra
0000001483 Business CityNET-7/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6 878,92 € 07.08.2019 19.08.2019 20.08.2019 Faktúra
0000001598 Business CityNet-8/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6 878,92 € 07.09.2018 14.09.2018 17.09.2018 Faktúra
0000001907 Business CityNET-9/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6 878,92 € 10.10.2018 23.10.2018 29.10.2018 Faktúra
0000001920 Business CityNET-9/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6 878,92 € 07.10.2019 11.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000000201 dát.služby - 1/2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 09.02.2017 14.02.2017 20.02.2017 Faktúra
0000000373 dát.služby, 03/2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9 651,95 € 07.03.2017 17.03.2017 27.03.2017 Faktúra
0000001283 dát.služby,inter.6/2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10 584,00 € 06.07.2017 17.07.2017 26.07.2017 Faktúra
0000001284 dát.služby,inter.6/2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33 399,35 € 06.07.2017 17.07.2017 26.07.2017 Faktúra
0000001282 dát.služby,inter.7/2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6 878,92 € 06.07.2017 17.07.2017 26.07.2017 Faktúra
0000001732 dát.služby-03/2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24 949,62 € 04.08.2014 08.08.2014 14.08.2014 Faktúra
0000001193 dát.služby-04/2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Stavebné práce, opravárenské práce 24 922,50 € 29.05.2014 04.06.2014 05.06.2014 Faktúra
0000001524 dát.služby-7/16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 08.08.2016 19.08.2016 25.08.2016 Faktúra
0000001296 dátové služby - 06/2016 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 07.07.2016 15.07.2016 21.07.2016 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »