Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000261 telek. poplatky 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15 611,59 € 08.03.2021 06.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000262 telek. poplatky 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 008,80 € 08.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000263 telek. poplatky 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9 137,88 € 08.03.2021 06.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000264 telek. poplatky 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 158,00 € 08.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000265 telek. poplatky 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 71 893,68 € 08.03.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000266 telek. poplatky 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50 900,40 € 08.03.2021 06.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000288 poplatky za tel. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 278,71 € 09.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000289 popl. tel.služby Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 947,04 € 09.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000290 poplatky za tel. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 09.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000311 Business CityNET 2/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 337,64 € 06.03.2019 15.03.2019 19.03.2019 Faktúra
0000000312 dátové služby 2/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 06.03.2019 15.03.2019 19.03.2019 Faktúra
0000000315 Business CityNET-2/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6 878,92 € 05.03.2018 19.03.2018 20.03.2018 Faktúra
0000000315 Biznis Partner 2/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 416,78 € 06.03.2019 18.03.2019 19.03.2019 Faktúra
0000000316 prístup na internet-2/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10 584,00 € 05.03.2018 19.03.2018 20.03.2018 Faktúra
0000000317 prístup na internet-2/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33 324,95 € 05.03.2018 19.03.2018 20.03.2018 Faktúra
0000000318 prístup na internet-2/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26 926,56 € 05.03.2018 19.03.2018 20.03.2018 Faktúra
0000000319 prístup na internet-2/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 110,40 € 05.03.2018 15.03.2018 20.03.2018 Faktúra
0000000320 prístup na internet-2/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 157 280,88 € 05.03.2018 22.03.2018 09.04.2018 Faktúra
0000000321 prístup na internet-2/18 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 190 433,16 € 05.03.2018 22.03.2018 09.04.2018 Faktúra
0000000336 prístup na internet-2/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 110,40 € 08.03.2019 18.03.2019 19.03.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »