Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000668 telek.služ.-internet,3/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18 160,79 € 09.04.2015 15.04.2015 20.04.2015 Faktúra
0000000669 telek.služ.-internet,3/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 888,00 € 09.04.2015 15.04.2015 20.04.2015 Faktúra
0000000670 telek.služ.-internet,3/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36 692,40 € 09.04.2015 15.04.2015 20.04.2015 Faktúra
0000000671 telek.služ.-internet,3/15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35 406,31 € 09.04.2015 15.04.2015 20.04.2015 Faktúra
0000000673 dátové služby-2/2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 199,16 € 31.03.2014 16.04.2014 24.04.2014 Faktúra
0000000674 telek.služby-internet Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 888,00 € 31.03.2014 04.04.2014 08.04.2014 Faktúra
0000000676 telek.služby-internet Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36 831,60 € 31.03.2014 04.04.2014 08.04.2014 Faktúra
0000000677 telek.služby-dát.služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25 965,30 € 31.03.2014 04.04.2014 08.04.2014 Faktúra
0000000678 telek.služby-internet Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29 434,21 € 31.03.2014 04.04.2014 08.04.2014 Faktúra
0000000679 telek.služby-internet Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 255 055,20 € 31.03.2014 11.04.2014 14.04.2014 Faktúra
0000000680 telek.služby-internet Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156 465,60 € 31.03.2014 11.04.2014 14.04.2014 Faktúra
0000000690 poplatky 4/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15 508,80 € 04.05.2021 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000691 poplatky 4/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 871,69 € 04.05.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000692 poplatky 4/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 158,00 € 04.05.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000693 poplatky 4/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 008,80 € 04.05.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000694 poplatky 4/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8 989,92 € 04.05.2021 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000695 poplatky 4/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 70 812,60 € 04.05.2021 11.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000696 poplatky 4/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50 436,00 € 04.05.2021 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000710 poplatky telekom. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 171 613,95 € 11.05.2020 23.07.2020 03.08.2020 Faktúra
0000000711 poplatky telekom. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 141 742,81 € 11.05.2020 23.07.2020 03.08.2020 Faktúra