GO travel Slovakia


Informácie
  • Názov: GO travel Slovakia
  • IČO: 31380123
  • Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002659 letenka-Babiaková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 509,41 € 07.12.2015 17.12.2015 28.12.2015 Faktúra
0000002644 letenky-Lopušná,Moška Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 1 084,42 € 07.12.2015 21.12.2015 28.12.2015 Faktúra
0000002645 letenka-Bashir Géčová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 639,34 € 07.12.2015 21.12.2015 28.12.2015 Faktúra
0000002646 letenka-Zvalená Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 506,34 € 07.12.2015 21.12.2015 28.12.2015 Faktúra
0000002647 letenka-Masárová+2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 1 367,28 € 07.12.2015 21.12.2015 28.12.2015 Faktúra
0000002698 letenka,bus.,poist.-Nagy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 303,00 € 10.12.2015 21.12.2015 28.12.2015 Faktúra
0000002718 letenka-Kanovská Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 649,41 € 14.12.2015 21.12.2015 28.12.2015 Faktúra
0000002660 letenka-Lehocká Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 509,41 € 07.12.2015 21.12.2015 28.12.2015 Faktúra
0000002699 let.,bus.,poist.-Štefánik Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 365,80 € 10.12.2015 21.12.2015 28.12.2015 Faktúra
0000002721 letenka,poist.-Pavluš Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 569,90 € 14.12.2015 23.12.2015 28.12.2015 Faktúra
0000002722 letenka,poist.-Popovičová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 569,90 € 14.12.2015 23.12.2015 28.12.2015 Faktúra
0000025803 letenka ŠT, Kanovská Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 510,00 € 09.11.2015 09.11.2015 30.12.2015 Mgr. Hana Kostovčíková Vedúca oddelenia protokolu Objednávka
0000025847 letenka - repre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 841,00 € 20.11.2015 20.11.2015 30.12.2015 Mgr. Hana Kostovčíková Vedúca oddelenia protokolu Objednávka
0000025844 letenka - VSÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 1 108,00 € 20.11.2015 20.11.2015 30.12.2015 Mgr. Hana Kostovčíková Vedúca oddelenia protokolu Objednávka
0000025905 letenka - minister Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 329,69 € 01.12.2015 01.12.2015 30.12.2015 Mgr. Hana Kostovčíková Vedúca oddelenia protokolu Objednávka
0000025946 letenka ŠT, Kanovská Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 649,41 € 07.12.2015 07.12.2015 30.12.2015 Mgr. Hana Kostovčíková Vedúca oddelenia protokolu Objednávka
0000025894 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 401,00 € 27.11.2015 27.11.2015 30.12.2015 Mgr. Hana Kostovčíková Vedúca oddelenia protokolu Objednávka
0000002719 letenka-Korkošová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 712,17 € 14.12.2015 28.12.2015 07.01.2016 Faktúra
0000002782 letenka-Mičkovicová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 749,63 € 21.12.2015 28.12.2015 07.01.2016 Faktúra
0000002775 letenka-Masárová+2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 1 948,23 € 17.12.2015 28.12.2015 07.01.2016 Faktúra