GO travel Slovakia, s.r.o.


Informácie
  • Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
  • IČO: 31380123
  • Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002633 vlak.doprava-Babiaková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 26,00 € 29.11.2013 09.12.2013 10.12.2013 Faktúra
0000002294 letenka-Boháček Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 627,00 € 28.10.2013 09.12.2013 10.12.2013 Faktúra
0000002607 let.,bus-Uhrinová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 240,30 € 28.11.2013 06.12.2013 10.12.2013 Faktúra
0000022927 letenka Viedeň - Rím a späť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 289,00 € 11.12.2013 11.12.2013 11.12.2013 Objednávka
0000002628 FO-letenka,Belovič Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 662,00 € 29.11.2013 10.12.2013 12.12.2013 Faktúra
0000002630 zmena letenky-Macho Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 260,00 € 29.11.2013 10.12.2013 12.12.2013 Faktúra
0000002636 transfer-účast.konfer. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 1 692,46 € 29.11.2013 10.12.2013 12.12.2013 Faktúra
0000002632 autobs.doprava-Jakubik+1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 32,60 € 29.11.2013 10.12.2013 12.12.2013 Faktúra
0000002634 vlak.doprava-Hrudková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 19,25 € 29.11.2013 10.12.2013 12.12.2013 Faktúra
0000002635 letenka,bus-Pešek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 562,30 € 29.11.2013 11.12.2013 12.12.2013 Faktúra
0000002573 letenka-Masárová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 498,00 € 26.11.2013 11.12.2013 12.12.2013 Faktúra
0000002517 letenka-Straka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 678,00 € 21.11.2013 12.12.2013 17.12.2013 Faktúra
0000002568 letenka-Májková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 653,00 € 26.11.2013 13.12.2013 17.12.2013 Faktúra
0000002518 letenka-Lapin Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 663,00 € 21.11.2013 12.12.2013 17.12.2013 Faktúra
0000002600 letenka-Straka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 708,00 € 28.11.2013 12.12.2013 17.12.2013 Faktúra
0000002564 letenka,bus-Bitušíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 562,30 € 26.11.2013 13.12.2013 17.12.2013 Faktúra
0000002523 letenka-Stadtruckerová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 377,00 € 21.11.2013 12.12.2013 17.12.2013 Faktúra
0000002520 letenka-Straka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 733,00 € 21.11.2013 12.12.2013 17.12.2013 Faktúra
0000002524 FO-let.,bus,Horníková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 775,30 € 21.11.2013 13.12.2013 17.12.2013 Faktúra
0000002566 FO-letenka,Demková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 628,00 € 26.11.2013 13.12.2013 17.12.2013 Faktúra