DAD - TEL, spol. s r.o.


Informácie
  • Názov: DAD - TEL, spol. s r.o.
  • IČO: 00698881
  • Adresa: Pavlovova 10, 821 08 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002271 mes.kontr.EPS-11/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 15.11.2019 30.12.2019 23.11.2020 Faktúra
0000002587 mesač.kontr.EPS 12/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 13.12.2019 30.12.2019 23.11.2020 Faktúra
0000002589 štvrťroč.kontr.PR-4.Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 63,36 € 13.12.2019 30.12.2019 23.11.2020 Faktúra
0000002588 mesač.kontr.EPS 12/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 13.12.2019 30.12.2019 23.11.2020 Faktúra
0000002584 štvrťroč.kontr.EPS-4.Q/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 114,60 € 13.12.2019 30.12.2019 23.11.2020 Faktúra
0000002583 ročná kontrola EPS 2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 315,84 € 13.12.2019 30.12.2019 23.11.2020 Faktúra
0000043132 Kontrola EPS a rozhlasu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 586,34 € 18.12.2020 02.11.2020 21.12.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000001750 mes.kon.Strom,Černyš,Hanu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 245,34 € 16.11.2020 23.11.2020 01.12.2020 Faktúra
0000001725 Kontrola EPS 04/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 24.04.2024 15.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001964 Kontrola EPS 05/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 197,52 € 27.05.2024 13.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000002358 mesačná kontrola 07/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 19.07.2024 29.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002360 mesačná kontrola 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 704,94 € 19.07.2024 26.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000047552 prekládku komunikátora EPS Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 254,40 € 07.08.2024 08.08.2024 21.08.2024 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000002483 Prekl. komun. EPS Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 254,40 € 13.08.2024 22.08.2024 02.09.2024 Faktúra
0000002462 Mesač. kontr. EPS 08/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 197,52 € 12.08.2024 22.08.2024 02.09.2024 Faktúra
0000002644 Mesačná kont. EPS 09/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 457,62 € 11.09.2024 19.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002943 mesačná kontrola 10/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 17.10.2024 28.10.2024 29.10.2024 Faktúra
0000003194 Mesačná kontrola 11/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 197,52 € 22.11.2024 03.12.2024 20.12.2024 Faktúra
0000003437 mesačná kontrola 12/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 644,58 € 12.12.2024 27.12.2024 31.12.2024 Faktúra
238100279 Revízie PR, EPS, EM Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DAD - TEL, spol. s r.o. 00698881 469,06 € 14.03.2025 25.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra