DAD-TEL, s.r.o.
Informácie
- Názov: DAD-TEL, s.r.o.
- IČO: 00698881
- Adresa: Pavlovova 10, 821 08 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000041 | mesač.kontr.EPS-1/2016 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 47,81 € | 20.01.2016 | 01.02.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||
0000000042 | mesač.kontr.EPS-1/2016 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 47,80 € | 20.01.2016 | 01.02.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||
0000000047 | oprava EPS | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 3 927,60 € | 21.01.2016 | 03.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
0000000063 | mes.kontrola EPS-1/18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 47,82 € | 22.01.2018 | 31.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | ||||
0000000063 | kontrola EPS 1/21 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 143,46 € | 01.02.2021 | 18.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | ||||
0000000064 | mes.kontrola EPS-1/18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 47,82 € | 22.01.2018 | 31.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | ||||
0000000065 | mes.kontrola EPS-1/18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 47,82 € | 22.01.2018 | 31.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | ||||
0000000080 | mesač.kontr.EPS-1/17 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 95,34 € | 24.01.2017 | 02.02.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | ||||
0000000081 | mesač.kontr.EPS-1/17 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 119,10 € | 24.01.2017 | 02.02.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | ||||
0000000104 | mesač.kontrola EPS-1/15 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 47,80 € | 28.01.2015 | 11.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | ||||
0000000105 | mesač.kontrola EPS-1/15 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 47,81 € | 28.01.2015 | 11.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | ||||
0000000110 | mesač.kontr.EPS-1/19 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 47,82 € | 01.02.2019 | 13.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | ||||
0000000111 | mesač.kontr.EPS-1/19 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 47,82 € | 01.02.2019 | 13.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | ||||
0000000112 | mesač.kontr.EPS-1/19 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 47,82 € | 01.02.2019 | 13.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | ||||
0000000114 | kontr.EPS 1/2017-Černyšev | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 47,82 € | 30.01.2017 | 16.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | ||||
0000000118 | mesač.kontr.EPS | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 142,84 € | 24.01.2014 | 06.02.2014 | 12.02.2014 | Faktúra | ||||
0000000119 | mesač.kontr.EPS | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 47,81 € | 24.01.2014 | 06.02.2014 | 12.02.2014 | Faktúra | ||||
0000000131 | mes. kontr. EPS 1/2020 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 47,82 € | 10.02.2020 | 19.02.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | ||||
0000000165 | EPS-Strom,Hanul,Černyšev. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 390,00 € | 17.02.2021 | 25.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | ||||
0000000197 | EPS 1/2020 Stromová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 47,82 € | 12.02.2020 | 28.02.2020 | 17.06.2020 | Faktúra |