Ministerstvo vnútra SR
Informácie
- Názov: Ministerstvo vnútra SR
- IČO: 00151866
- Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000002978 | Náklady spojené s letom | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 3 663,62 € | 06.12.2022 | 16.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | ||||
0000002977 | Náklady spojené s letom | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 2 032,88 € | 06.12.2022 | 16.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | ||||
0000002415 | predplatné časopisu 2022 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 170,16 € | 07.09.2022 | 27.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | ||||
0000001550 | vyúčtovanie rok 2021 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 167,94 € | 14.04.2022 | 05.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | ||||
0000001160 | vládny špeciál-EXPO Dubaj | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 55 186,27 € | 09.02.2022 | 25.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | ||||
0000002451 | náklady 12/21 ZA | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1 400,00 € | 31.12.2021 | 28.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | ||||
0000000309 | predplat.časopisu-CO | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 170,16 € | 29.02.2016 | 04.03.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | ||||
0000002233 | náklady ZA 11/2021 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 606,66 € | 14.12.2021 | 23.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | ||||
0000002080 | vládny špeciál Expo Dubaj | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 51 168,34 € | 02.12.2021 | 16.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | ||||
0000002233 | náklady ZA 11/2021 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 606,66 € | 14.12.2021 | 23.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | ||||
0000000299 | časopis Revue CO | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 170,16 € | 27.02.2017 | 01.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | ||||
0000000501 | predplat. revue CO-2018 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 170,16 € | 29.03.2018 | 09.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | ||||
0000000598 | predpl.časopisu CO | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 170,16 € | 09.04.2019 | 12.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | ||||
0000000401 | tlač, civil. obrana 2021 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 170,16 € | 29.03.2021 | 06.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | ||||
0000000392 | tlač Revue C ObranyO 2020 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 170,16 € | 10.03.2020 | 16.03.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | ||||
0000001766 | Náklady na let BA - Praha | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 8 041,05 € | 02.05.2024 | 14.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | ||||
0000002127 | Refakturácia nákladov | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 22 203,21 € | 14.06.2024 | 27.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | ||||
0000002212 | náklady/let BA-Rotterd-BA | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 19 227,07 € | 26.06.2024 | 03.07.2024 | 25.07.2024 | Faktúra | ||||
0000002192 | náklady za let BA-KE | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 8 074,16 € | 24.06.2024 | 30.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | ||||
0000002365 | dobropis č. 260054328 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 8 074,16 € | 19.07.2024 | 30.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra |