Ministerstvo vnútra SR


Informácie
  • Názov: Ministerstvo vnútra SR
  • IČO: 00151866
  • Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001650 náklady- let BA-KE-Brusel Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 19 500,95 € 16.04.2024 23.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001766 Náklady na let BA - Praha Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8 041,05 € 02.05.2024 14.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000047110 náklady na let BA-KE-Brusel Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 19 500,95 € 22.01.2024 29.02.2024 28.05.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000047198 náklady na let BA-Praha a späť Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8 041,05 € 22.01.2024 15.02.2024 28.05.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002127 Refakturácia nákladov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 22 203,21 € 14.06.2024 27.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0000047388 náklady na let BA-Paríž a späť Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 22 203,21 € 24.01.2024 07.02.2024 10.07.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000047427 náklady za let BA-Rotterdam a späť Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 19 227,07 € 25.03.2024 04.04.2024 10.07.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002212 náklady/let BA-Rotterd-BA Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 19 227,07 € 26.06.2024 03.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002978 Náklady spojené s letom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 3 663,62 € 06.12.2022 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002977 Náklady spojené s letom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 2 032,88 € 06.12.2022 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000045403 Let pre potreby pre potreby MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 2 032,88 € 11.03.2022 15.03.2022 14.12.2022 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000045404 Let pre potreby pre potreby MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 3 663,32 € 27.06.2022 30.06.2022 14.12.2022 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002415 predplatné časopisu 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 170,16 € 07.09.2022 27.09.2022 04.10.2022 Faktúra
0000044447 Objednávame si na rok 2022 24 kusov z každého periodika CIVILNÁ OCHRANA,revue pre civilnú ochranu obyvateľstva.Kontakt:m Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 170,16 € 12.01.2022 30.04.2022 16.05.2022 Mgr. Jana Lysáková riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001550 vyúčtovanie rok 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 167,94 € 14.04.2022 05.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001160 vládny špeciál-EXPO Dubaj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 55 186,27 € 09.02.2022 25.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000002451 náklady 12/21 ZA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1 400,00 € 31.12.2021 28.01.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002233 náklady ZA 11/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 606,66 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002080 vládny špeciál Expo Dubaj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 51 168,34 € 02.12.2021 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002233 náklady ZA 11/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 606,66 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
1 2 »