Faktúra č. 238101427

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238101427
  • Popis fakturovaného plnenia: priame náklady za let
  • Dátum doručenia: 18.06.2026
  • Celková hodnota s DPH: 16 523,13 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000183782
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000183782 priame náklady za let Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 16 523,13 € 16.06.2026 18.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Objednávka
Tlačiť