| 0000003022 | Balík Biznis 365 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Foaf s.r.o. | 36774421 |  | 238,80 € | 05.12.2023 |  | 13.12.2023 | 15.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003029 | spiatočná letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 |  | 375,00 € | 05.12.2023 |  | 14.12.2023 | 15.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003028 | spiatočná letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 |  | 928,00 € | 05.12.2023 |  | 14.12.2023 | 15.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003021 | FinStat 11/23 -11/24 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FinStat, s. r. o. | 47165367 |  | 420,00 € | 05.12.2023 |  | 13.12.2023 | 15.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003030 | spiatočná letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 |  | 460,00 € | 05.12.2023 |  | 14.12.2023 | 15.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003031 | nákup letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 |  | 998,00 € | 05.12.2023 |  | 18.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003024 | Odborný seminár | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PROEKO, s.r.o. | 35900831 |  | 356,00 € | 05.12.2023 |  | 15.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003026 | Pohonné hmoty | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovnaft, a.s. | 31322832 |  | 4 590,14 € | 05.12.2023 |  | 27.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003025 | Telekom. služby 11/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 |  | 4 601,89 € | 05.12.2023 |  | 15.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003027 | Ticket Restaurant 11/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 |  | 27 853,53 € | 05.12.2023 |  | 15.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003003 | Školenie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | OTIDEA  s.r.o. | 47139200 |  | 102,00 € | 04.12.2023 |  | 08.12.2023 | 15.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003000 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 |  | 581,00 € | 04.12.2023 |  | 07.12.2023 | 15.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003005 | osvedčenie podpisu | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Notársky úrad Mgr. V. Kubovská | 36075442 |  | 10,97 € | 04.12.2023 |  | 13.12.2023 | 15.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003006 | Školenie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Tomáš Pešek - CONTRA | 41635191 |  | 1 000,00 € | 04.12.2023 |  | 14.12.2023 | 15.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003001 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 |  | 581,00 € | 04.12.2023 |  | 07.12.2023 | 15.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003007 | Predĺženie domén | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SK-NIC, a.s. | 35698446 |  | 72,00 € | 04.12.2023 |  | 11.12.2023 | 15.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000002998 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 |  | 350,00 € | 04.12.2023 |  | 07.12.2023 | 15.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003004 | ubytovanie, miestna daň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GOLDEN ROYAL Group, s.r.o. | 36599956 |  | 302,50 € | 04.12.2023 |  | 11.12.2023 | 15.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003009 | Migrácia portálu | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Aglo Services s.r.o. | 44062443 |  | 2 880,00 € | 04.12.2023 |  | 14.12.2023 | 15.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000002999 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 |  | 304,00 € | 04.12.2023 |  | 07.12.2023 | 15.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003010 | Úpravy webového sídla | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Aglo Services s.r.o. | 44062443 |  | 1 440,00 € | 04.12.2023 |  | 14.12.2023 | 15.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003017 | Právne služby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | BEDNÁR & Partners, s. r. o. | 46817701 |  | 588,00 € | 04.12.2023 |  | 08.12.2023 | 15.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003016 | Refund. cestovných N. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 |  | 60,70 € | 04.12.2023 |  | 14.12.2023 | 15.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000003018 | Telekom. služby 11/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |  | 3 323,90 € | 04.12.2023 |  | 14.12.2023 | 15.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000002988 | Servisné činnosti | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 |  | 1 137,60 € | 04.12.2023 |  | 18.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000002991 | Energie - 1.Q/2024 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Stromová offices, s.r.o. | 47816023 |  | 8 271,43 € | 04.12.2023 |  | 27.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000002993 | Zemný plyn 12/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 |  | 18 142,00 € | 04.12.2023 |  | 27.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000002997 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 |  | 388,00 € | 04.12.2023 |  | 15.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000002990 | Nájomné - 1.Q/2024 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Stromová offices, s.r.o. | 47816023 |  | 63 736,08 € | 04.12.2023 |  | 27.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | 0000002987 | Hygienické potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 |  | 1 891,80 € | 04.12.2023 |  | 20.12.2023 | 29.12.2023 |  |  | Faktúra |