0000001209 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 075,54 € |
22.02.2023 |
|
07.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001207 |
DEKVS_zľava_012023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
14,10 € |
22.02.2023 |
|
02.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001473 |
integrácia registrov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
65 760,00 € |
20.02.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001206 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
267,00 € |
20.02.2023 |
|
02.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001205 |
PHM, služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 725,56 € |
20.02.2023 |
|
16.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001203 |
Školenie, Školenie - OPII |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
20.02.2023 |
|
21.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001607 |
Členský príspevok 2022-23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology |
|
|
20 800,00 € |
17.02.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001607 |
Členský príspevok 2022-23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology |
|
|
20 800,00 € |
17.02.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001202 |
členský príspevok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Instruct ERIC |
|
|
60 614,00 € |
17.02.2023 |
|
13.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001200 |
Structural equation model |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TStat S.r.l. |
|
|
1 338,00 € |
17.02.2023 |
|
01.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001195 |
dobropis-DEKVS_ŠB_MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
300,00 € |
17.02.2023 |
|
16.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001201 |
členský prísp. 2022-2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology |
|
|
20 800,00 € |
17.02.2023 |
|
09.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001198 |
BT349HO - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
320,68 € |
17.02.2023 |
|
01.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001199 |
BT919EF - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
320,68 € |
17.02.2023 |
|
01.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001197 |
BL301LO - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 306,78 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001196 |
BA408VC - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
257,39 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001194 |
Servisná podpora - 01/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
16.02.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001192 |
Spravodajský servis 01/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
16.02.2023 |
|
02.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001193 |
BT273IA - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
80,00 € |
16.02.2023 |
|
27.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001176 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
22,37 € |
16.02.2023 |
|
24.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001188 |
DEKVS_zľava 122022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
22,82 € |
15.02.2023 |
|
06.03.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001191 |
teplo,zrážky,voda 1/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
4 277,23 € |
15.02.2023 |
|
07.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001185 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
229,00 € |
15.02.2023 |
|
06.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001184 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
990,00 € |
15.02.2023 |
|
06.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001187 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
604,00 € |
15.02.2023 |
|
06.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001186 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
521,00 € |
15.02.2023 |
|
22.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001190 |
mesačná kontr. EPS 2/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
390,00 € |
15.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001189 |
vodné,stočné-Stromová1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
837,67 € |
15.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001182 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
180,00 € |
15.02.2023 |
|
21.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001183 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
135,60 € |
15.02.2023 |
|
21.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |