0000001029 |
6/21 kontrola EPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
747,48 € |
17.06.2021 |
|
24.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001035 |
obnova certifikátov 8ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
95,52 € |
17.06.2021 |
|
30.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001034 |
servis motorgenerátora 21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Azimut ES s.r.o. |
45284563 |
|
864,72 € |
17.06.2021 |
|
30.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001028 |
Montáž a dodavka EPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
282,20 € |
17.06.2021 |
|
15.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001036 |
zľava DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
26,94 € |
17.06.2021 |
|
29.06.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001033 |
servis BL767JL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
4,94 € |
17.06.2021 |
|
08.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001032 |
servis BL301LO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
154,22 € |
17.06.2021 |
|
08.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000971 |
Montáž, nastavenia žaluzí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Buday-BP |
40767124 |
|
305,80 € |
16.06.2021 |
|
24.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001017 |
inštalácia tech. bazéna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
1 059,29 € |
16.06.2021 |
|
24.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001024 |
káva 1kg |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
117,56 € |
16.06.2021 |
|
23.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001021 |
toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
311,71 € |
16.06.2021 |
|
25.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001020 |
kontrola ihriska 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Michal Paulovič |
37414321 |
|
96,00 € |
16.06.2021 |
|
24.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001022 |
toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 627,92 € |
16.06.2021 |
|
25.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001023 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
195,20 € |
16.06.2021 |
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001018 |
údržba, servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 915,69 € |
16.06.2021 |
|
24.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001026 |
Mechanika do knižnice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
9 360,00 € |
16.06.2021 |
|
30.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001025 |
Disk do diskového pola |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
3 528,00 € |
16.06.2021 |
|
22.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001019 |
čistenie bazéna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
3 601,08 € |
16.06.2021 |
|
09.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001012 |
ONLINE školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
15.06.2021 |
|
23.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001014 |
služby za obdobie 5/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
49 092,36 € |
15.06.2021 |
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001013 |
balíky služieb 5/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
113 690,18 € |
15.06.2021 |
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001015 |
covid - kloktací PCR test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CYTOPATHOS, spol.s r.o. |
35897619 |
|
5 577,00 € |
15.06.2021 |
|
12.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001004 |
pracovná cesta- refund |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
4 785,48 € |
14.06.2021 |
|
23.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001006 |
tel. poplatky 5/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58 600,08 € |
14.06.2021 |
|
24.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001005 |
ubytovanie študenta 6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
79,30 € |
14.06.2021 |
|
25.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001010 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
197,94 € |
14.06.2021 |
|
22.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001007 |
zrnková káva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VISIO, s.r.o. |
36843415 |
|
220,36 € |
14.06.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001011 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
14.06.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001009 |
BL788JL servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
465,68 € |
14.06.2021 |
|
08.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001008 |
sedacie vaky OFFICE NAP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kinnarps, spol. s r.o. |
35818379 |
|
7 434,24 € |
14.06.2021 |
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |