Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001029 6/21 kontrola EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 747,48 € 17.06.2021 24.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001035 obnova certifikátov 8ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 95,52 € 17.06.2021 30.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001034 servis motorgenerátora 21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Azimut ES s.r.o. 45284563 864,72 € 17.06.2021 30.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001028 Montáž a dodavka EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 282,20 € 17.06.2021 15.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001036 zľava DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 26,94 € 17.06.2021 29.06.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001033 servis BL767JL Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 4,94 € 17.06.2021 08.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001032 servis BL301LO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 154,22 € 17.06.2021 08.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000971 Montáž, nastavenia žaluzí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Peter Buday-BP 40767124 305,80 € 16.06.2021 24.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001017 inštalácia tech. bazéna Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 1 059,29 € 16.06.2021 24.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001024 káva 1kg Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 117,56 € 16.06.2021 23.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001021 toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 311,71 € 16.06.2021 25.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001020 kontrola ihriska 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Michal Paulovič 37414321 96,00 € 16.06.2021 24.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001022 toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 627,92 € 16.06.2021 25.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001023 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 195,20 € 16.06.2021 28.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001018 údržba, servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 1 915,69 € 16.06.2021 24.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001026 Mechanika do knižnice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 9 360,00 € 16.06.2021 30.07.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001025 Disk do diskového pola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 3 528,00 € 16.06.2021 22.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001019 čistenie bazéna Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 3 601,08 € 16.06.2021 09.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001012 ONLINE školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 79,00 € 15.06.2021 23.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001014 služby za obdobie 5/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 49 092,36 € 15.06.2021 28.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001013 balíky služieb 5/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 113 690,18 € 15.06.2021 28.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001015 covid - kloktací PCR test Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CYTOPATHOS, spol.s r.o. 35897619 5 577,00 € 15.06.2021 12.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001004 pracovná cesta- refund Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Technická univerzita v Košiciach 00397610 4 785,48 € 14.06.2021 23.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001006 tel. poplatky 5/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58 600,08 € 14.06.2021 24.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001005 ubytovanie študenta 6/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 79,30 € 14.06.2021 25.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001010 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 197,94 € 14.06.2021 22.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001007 zrnková káva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VISIO, s.r.o. 36843415 220,36 € 14.06.2021 18.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001011 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 56,17 € 14.06.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001009 BL788JL servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 465,68 € 14.06.2021 08.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001008 sedacie vaky OFFICE NAP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kinnarps, spol. s r.o. 35818379 7 434,24 € 14.06.2021 16.07.2021 30.07.2021 Faktúra