Faktúra č. 0000001028

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001028
  • Popis fakturovaného plnenia: Montáž a dodavka EPS
  • Dátum doručenia: 17.06.2021
  • Celková hodnota s DPH: 282,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0000043669
  • Dátum zverejnenia: 30.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000043669 Montáž a dodavka zariadenia EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 282,21 € 27.05.2021 28.05.2021 01.06.2021 Ing. Mariana Koláriková poverená riadením odboru OHSaS Objednávka
0000043669 Montáž a dodavka zariadenia EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 282,21 € 27.05.2021 28.05.2021 01.06.2021 Ing. Mariana Koláriková poverená riadením odboru OHSaS Objednávka
Tlačiť