0000001114 |
hydrant - Tomášikova 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GEMM spol. s r.o. |
47480106 |
|
6 774,47 € |
06.07.2021 |
|
28.09.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001115 |
deratizácia-Tomášikova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GEMM spol. s r.o. |
47480106 |
|
15 848,41 € |
06.07.2021 |
|
28.09.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001114 |
hydrant - Tomášikova 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GEMM spol. s r.o. |
47480106 |
|
6 774,47 € |
06.07.2021 |
|
28.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001115 |
deratizácia-Tomášikova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GEMM spol. s r.o. |
47480106 |
|
15 848,41 € |
06.07.2021 |
|
28.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001119 |
montáž výstraž. zariad. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NetPoint, a.s. |
35819065 |
|
972,00 € |
06.07.2021 |
|
19.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001110 |
prehl.pož.-Stro,Hanu,Čern |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
1 109,95 € |
06.07.2021 |
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001115 |
deratizácia-Tomášikova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GEMM spol. s r.o. |
47480106 |
|
15 848,41 € |
06.07.2021 |
|
08.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001126 |
dodanie a montáž sedenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VEPI. s.r.o. |
46415203 |
|
15 160,00 € |
06.07.2021 |
|
09.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001116 |
Zakladacie pätky schodisk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
STELL art design s.r.o. |
43852220 |
|
5 371,48 € |
06.07.2021 |
|
08.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001109 |
servis pr.-brána- revízia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Videri s. r. o. |
46680080 |
|
84,00 € |
06.07.2021 |
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001113 |
monitoring médií 06/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
06.07.2021 |
|
14.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001114 |
hydrant - Tomášikova 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GEMM spol. s r.o. |
47480106 |
|
6 774,47 € |
06.07.2021 |
|
08.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001118 |
sťahovacie práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
STELL art design s.r.o. |
43852220 |
|
2 941,20 € |
06.07.2021 |
|
08.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001112 |
spravod. servis 6/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
1 440,00 € |
06.07.2021 |
|
14.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001117 |
Tuli vaky- Tomášiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tuli.sk, s.r.o. |
45248451 |
|
1 404,00 € |
06.07.2021 |
|
08.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001111 |
oprava - Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
147,42 € |
06.07.2021 |
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001101 |
školenie Klofáčová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
45,00 € |
02.07.2021 |
|
08.07.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001102 |
oprava Kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
655,68 € |
02.07.2021 |
|
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001107 |
7/21 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
116,00 € |
02.07.2021 |
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001104 |
2Q21 12/CVT/05 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
02.07.2021 |
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001099 |
Právne služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠVECOVÁ Sylvia JUDr. |
30857945 |
|
4 000,00 € |
02.07.2021 |
|
12.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001100 |
2Q201 WebManager |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
02.07.2021 |
|
27.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001106 |
7/21 energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 378,23 € |
02.07.2021 |
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001105 |
údržba exter.,odpad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
633,30 € |
02.07.2021 |
|
21.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001103 |
letenka Dušeková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
348,00 € |
02.07.2021 |
|
15.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001108 |
restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
44 749,22 € |
02.07.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001097 |
oprava havar. stavu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Developnet, s.r.o. |
45565767 |
|
98,40 € |
01.07.2021 |
|
09.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001095 |
porad. služby IT 6/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
1 080,00 € |
01.07.2021 |
|
15.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001094 |
služby jún 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
57 600,00 € |
01.07.2021 |
|
21.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001093 |
tonery Kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 311,77 € |
01.07.2021 |
|
19.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |