Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001114 hydrant - Tomášikova 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 6 774,47 € 06.07.2021 28.09.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001115 deratizácia-Tomášikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 15 848,41 € 06.07.2021 28.09.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001114 hydrant - Tomášikova 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 6 774,47 € 06.07.2021 28.09.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001115 deratizácia-Tomášikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 15 848,41 € 06.07.2021 28.09.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001119 montáž výstraž. zariad. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NetPoint, a.s. 35819065 972,00 € 06.07.2021 19.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001110 prehl.pož.-Stro,Hanu,Čern Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 1 109,95 € 06.07.2021 16.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001115 deratizácia-Tomášikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 15 848,41 € 06.07.2021 08.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001126 dodanie a montáž sedenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VEPI. s.r.o. 46415203 15 160,00 € 06.07.2021 09.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001116 Zakladacie pätky schodisk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 STELL art design s.r.o. 43852220 5 371,48 € 06.07.2021 08.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001109 servis pr.-brána- revízia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Videri s. r. o. 46680080 84,00 € 06.07.2021 16.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001113 monitoring médií 06/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 690,00 € 06.07.2021 14.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001114 hydrant - Tomášikova 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 6 774,47 € 06.07.2021 08.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001118 sťahovacie práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 STELL art design s.r.o. 43852220 2 941,20 € 06.07.2021 08.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001112 spravod. servis 6/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. 35745274 1 440,00 € 06.07.2021 14.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001117 Tuli vaky- Tomášiková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tuli.sk, s.r.o. 45248451 1 404,00 € 06.07.2021 08.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001111 oprava - Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 147,42 € 06.07.2021 16.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001101 školenie Klofáčová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 45,00 € 02.07.2021 08.07.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001102 oprava Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 655,68 € 02.07.2021 05.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001107 7/21 BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 116,00 € 02.07.2021 16.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001104 2Q21 12/CVT/05 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 478,01 € 02.07.2021 16.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001099 Právne služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠVECOVÁ Sylvia JUDr. 30857945 4 000,00 € 02.07.2021 12.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001100 2Q201 WebManager Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWECK, spol. s r.o. 17333423 6 688,79 € 02.07.2021 27.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001106 7/21 energie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 378,23 € 02.07.2021 16.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001105 údržba exter.,odpad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KULLA SK, s.r.o. 31321003 633,30 € 02.07.2021 21.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001103 letenka Dušeková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 348,00 € 02.07.2021 15.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001108 restaurant card Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 44 749,22 € 02.07.2021 26.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001097 oprava havar. stavu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Developnet, s.r.o. 45565767 98,40 € 01.07.2021 09.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001095 porad. služby IT 6/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 1 080,00 € 01.07.2021 15.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001094 služby jún 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 57 600,00 € 01.07.2021 21.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001093 tonery Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 311,77 € 01.07.2021 19.07.2021 30.07.2021 Faktúra